同學(xué)你好 填寫在研發(fā)費(fèi)用
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開專票稅率是1還是3,為啥有的開的是3%的稅率
3月的房租,5月才交,但是物業(yè)4月就把3月的發(fā)票開了,進(jìn)項(xiàng)稅在4月就抵了進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵了,但是我?guī)ど巷@示有這個(gè),怎么做帳去抵銷
機(jī)械經(jīng)營(yíng)租賃小規(guī)模開專票稅率是1嗎
老師,您好,我們是自主研發(fā)醫(yī)療軟件的公司,假如升級(jí)到一般納稅人后,這個(gè)退稅政策能給介紹一下嗎?我們是河北地區(qū)
用自家銷售的電話給員工作為福利費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候要把成本算進(jìn)去嗎
你好,在25年4月份補(bǔ)繳23年企業(yè)所得稅匯算清繳100元(因存貨損失資料保存缺失導(dǎo)致的調(diào)增),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
年初未分配利潤(rùn)大于年末未分配利潤(rùn)正常嗎你
城鎮(zhèn)土地使用稅稅源采集里邊的土地性質(zhì)是選集體嗎
請(qǐng)問公司個(gè)稅申報(bào)扣的款,憑證科目怎么寫
老師你好我想問一下稅務(wù)局打電話說申報(bào)和收入不一致,核定的應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額是5萬,每月開票也沒有超,我打電話問了,他說你們一個(gè)月就賣5萬嗎?你們還在抖音推廣,不是網(wǎng)紅店也找不到你們,這個(gè)意思是讓補(bǔ)稅嗎
請(qǐng)問你是老師嗎?實(shí)際操作過嗎?
你不享受研發(fā)加計(jì)扣除嗎
你看我的問題了嗎?不是高新企業(yè)能加計(jì)扣除嗎?!基本的政策都不懂!問題都沒看明白,就瞎作答,我說了我的問題以后你別答,行嗎?這么不負(fù)責(zé)任,還教別人,太可惡了,什么人啊,做人的標(biāo)準(zhǔn)你有嗎?
不是只有高新技術(shù)企業(yè)才可以申請(qǐng)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)費(fèi)用支出,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)加計(jì)扣除
這總得有認(rèn)證?。?!自己加計(jì)扣除就加計(jì)扣除?
你有加計(jì)扣除明細(xì)賬備查就可以呀 現(xiàn)在早就不用備案了 你可以問問你們稅局
任何企業(yè)只要做了研發(fā)費(fèi)用就都可以加計(jì)扣除???????????????????????????????????????????
同學(xué)你好 根據(jù)企業(yè)所得稅法規(guī)定,企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的研究開發(fā)費(fèi)用支出,可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)加計(jì)扣除 符合這個(gè)就可以
這些也是需要認(rèn)證的,我說了,我們現(xiàn)在沒認(rèn)證,能不能研發(fā)費(fèi)用這個(gè)項(xiàng)目里?
那你就計(jì)入管理費(fèi)用 不加計(jì)扣除