對的,是的,不需要交,不用寄貼。
老師你好!才成立的公司,第二季度沒有繳納印花稅,稅局系統(tǒng)也沒有,但第二季度有開票收入。第三季度稅局系統(tǒng)有資金賬簿需要繳納印花稅,三季度也有收入,我是0申報(bào),還是要怎么報(bào)???
你好 老師印花稅不滿一元是不是不扣啊 我看上個(gè)月0.8元的印花稅沒扣么 要是不扣的話 那么當(dāng)時(shí)還要計(jì)提么 我上個(gè)月已經(jīng)計(jì)提了 這個(gè)月怎么處理 怎么做分錄
你好老師,我公司二季度的印花稅0.36元,是不是一塊錢以下的稅款是不用繳納的,那我會計(jì)賬上還需要計(jì)提嗎?
你好老師,我公司二季度的印花稅0.36元,是不是一塊錢以下的稅款是不用繳納的,那我會計(jì)賬上還需要計(jì)提嗎?
你好,我有一個(gè)一般納稅人公司,這個(gè)季度應(yīng)繳納印花稅0.37元,因不足1元,稅務(wù)局不扣款,那我賬上需要計(jì)提這個(gè)印花稅嗎?如果計(jì)提了不扣稅,這個(gè)金額做到哪呢!
老師,你好!請問一般內(nèi)資非上市企業(yè),分紅前先彌補(bǔ)以前年度虧損、計(jì)提了10%的法定盈余公積,那剩余的未分配利潤是不是就是屬于可供投資者分配的利潤了?
咨詢一下,公司承接了個(gè)政府采購項(xiàng)目,實(shí)驗(yàn)室采購項(xiàng)目,這種采購進(jìn)來的東西是做到庫存商品里面嗎?
去年有兩筆發(fā)票,給銷售員開過之后過了幾個(gè)月他忘了,導(dǎo)致重復(fù)開票了,現(xiàn)在可以紅沖嗎?怎么做賬,謝謝
老師 請問一下 如果我月底收到 繳費(fèi)通知單 本月的水電費(fèi) 一定要按日期記賬憑證嗎 還是月底之前 記賬應(yīng)付賬款就行
老師,問下個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還收入也算主營業(yè)務(wù)收入嗎?
你好,請問云開票產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)上月計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)金支付了,然后沒有抵減增值稅應(yīng)納稅額,下月申報(bào)的時(shí)候可以抵減嗎
請問新版代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票會顯示,或者看得出來應(yīng)稅服務(wù)地選擇了哪里嗎
老師,公司在銀行貸款,銀行開具利益發(fā)票,為什么金額和賬上沒有不一致,老是少開
廚房設(shè)備折舊的殘值率是多少
老師,所得稅匯算申報(bào)表里個(gè)稅的金額要交嗎
不用計(jì)提剛才打錯(cuò)了。
你好老師,好久沒遇到你了,那有的方法又是計(jì)提了,然后又要進(jìn)入營業(yè)外收入?
你可以計(jì)提了之后再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,或者是紅沖計(jì)提的都行。
其實(shí)沒必要做,你也不教,也不用提現(xiàn)。
是的,電子稅務(wù)系統(tǒng)上不需要交,不足1元,就是印花稅0.36元
那就不用做,不用計(jì)提。
那2季度沒有繳納增值稅和附加稅,現(xiàn)在就不用計(jì)提,也不用管了是這樣嗎?老師
對的,是的,是這么做的。
好的謝謝老師,老師怎樣才能向您提問呀
你在提問的時(shí)候,你寫問題的時(shí)候,別寫上問題,你直接寫找郭老師。
好的,謝謝郭老師,我每次都找不到你
在的 一直都在的哈
好的,我知道了郭老師,謝謝你
不用客氣,工作愉快。