你好,你當?shù)啬衬扯悇誂PP,或者是你問號關(guān)注你當?shù)囟悇站郑谶@里面有服務,在這里面可以實名認證的。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,公司新成立1個多月,電子稅務局 已經(jīng)有了很多進項發(fā)票記錄,因為我們公司 會計(總賬)和稅務是分開的,我是稅務,那么我需要通知總賬這個情況嗎?因為我還沒有看到發(fā)票,只是電子稅務局里有進項發(fā)票記錄了。 還有這些發(fā)票可以下個月再認證、入賬嗎?這個月不管他們可以嗎?不太懂實操。
啊,就是我想問一下,就是我們嗯現(xiàn)在公司是在用外賬公司進行報稅嗎?他們現(xiàn)在就是說不想以他們自己會計實名制來登記進去。說需要承擔一定風險的,因為他們公司不止給我們一家公司那個報,有的公司嗯因為一些偷稅漏稅啊,這種情況下涉及到他們自己的人員,那么會牽扯到我們公司,就是大概是這個意思啊,但是在我們這個角度,我們認為呢,如果他不以自己實名認證,那么他是不是就不承擔這個責任問題?如果報賬有問題的話。所以就想問您一下這個實名認證是否可以規(guī)避這個風險啊,然后就是以他們外賬會計實名認證進行報稅。
老師,我現(xiàn)在登到那個電子稅務局啊,進去的是新版的那個界面,說要實名認證,這個實名認證的話,需要到到那個。到稅務局嗎?應該不需要吧,因為我看到他彈出的對話框是用法人的實名認證進去,再添加辦稅員的一個信息
你好,老師,從代賬公司接手回來的一家公司,我把自然人電子稅務局下起登陸上去怎么顯示沒有人員信息呢,點到采集人員信息就彈出一個顯示可以用實名登錄,下面選項顯示立即登錄和取消選項,這個是怎么回事呢,新的一臺電腦下載自然人電子稅務局客戶端需要重新一個一個添加新成員嗎?
2001年取得的土地,2O22年繳納城市基礎(chǔ)設施配套費,需要繳納契稅嗎?
老師這道題時間權(quán)重不懂,一個季度不是按4個季度來的嗎?為什么分母是3
請問老師 高企農(nóng)業(yè)行業(yè) 購入印刷品*不干膠標簽 計入什么明細科目呀
老板出差回來消費40多萬,沒有明細,只有不分付款單,也沒發(fā)票,怎么辦
出口香港大學設備,不知道稅號,發(fā)票能不開稅號么
老師,質(zhì)量的模具工裝計量費能入到檢驗費里面嗎
公司轉(zhuǎn)賬個人購買蟲草五萬,但是對方只開了收據(jù),這個能入賬嗎
老師,我本月補發(fā)24年的工資46700元,這個人以后不雇用了,我是不是可以把25年60000元的減除費用提到這個月一次性扣除,這樣不用代交個稅呢?
老師,收入是以當月的訂單收入來核算收入還是當月發(fā)出去的核算收入?
老師,我上月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時候,有兩個科目點錯了,應該是貸方庫存商品,都寫成貸主營業(yè)務收入了,這個月怎么調(diào)整?而且我進項稅發(fā)票也是按這錯誤的銷項稅金額勾選的
法人做了實名認證之后,以法人的名義登錄進去,在我的信息綜合信息里面增加辦稅人就行。
老師,現(xiàn)在老版怎么進去
你在登錄的右上角,它不是有一個新版登錄,還有一個登錄,你選擇登錄就是老版。