您好 那就先按照5個點(diǎn)的填寫申報 然后開具紅字發(fā)票紅沖 再開正確的
老師 我是小規(guī)模差額征收,一季度沒超過30萬,但是額外開了一張3個點(diǎn)普票,我報稅時本來把3%這個不含稅額填寫在第三行了,免稅的填寫在第十行,這樣就只交3%那張的增值稅,可是點(diǎn)申報時提示我頁面數(shù)據(jù)已發(fā)生變化,再一看就是3%那張金額自動填寫在第十行了,本來第十行的數(shù)據(jù)也沒有了,這種情況我應(yīng)該怎么辦
老師 想問下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時發(fā)現(xiàn)錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財務(wù)做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
我個體戶,我在7月份開專票是把銷售商品的稅率開錯了,小規(guī)模應(yīng)該是3%,我錯開成5%之前沒發(fā)現(xiàn),對方也沒有問,這個季度報稅時發(fā)現(xiàn)了,增值稅報表上銷售貨物及勞務(wù)填不了5%.我在服務(wù)不動產(chǎn)下面加了5%的不含稅銷售額,雖然稅報成功了,以后會有影響嗎
你好,老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),七月初報完出口退稅跟增值稅后專管員出通知,當(dāng)月報關(guān)的所有報關(guān)單必須次月申報,因?yàn)橐酝覀兌际巧蟼€月25到這個月25這樣打印報關(guān)單的,所以6月25—30號的報關(guān)單沒打,也沒有及時在七月初申報,所以就這邊在八月初與七月的稅費(fèi)一起申報,但是六月底的那幾張報關(guān)單七月開票時沒有按專管員說的按出口報關(guān)單日期當(dāng)月匯率開票,開成7月匯率了,現(xiàn)在八月報七月稅的時候這個該怎么處理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我所在的公司是2020年9月式立的個體戶小規(guī)模的陶粒廠。領(lǐng)了增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票,但一直沒開過發(fā)票,我是今年4月份接手報稅的,沒做賬,上季度增值稅我是零申報的,,這個月稅務(wù)局要求不能零申報。那我應(yīng)該怎樣記賬?以什么數(shù)據(jù)來申報?我有四五年沒報過稅了,現(xiàn)在從頭開始
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級會計,分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會扣分嗎?
中級會計實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對方只給14000元,開給對方的發(fā)票也是14000元,請問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時性差異
我們發(fā)票上的稅率是1個點(diǎn),
您填貨物與勞務(wù) 然后一個點(diǎn) 系統(tǒng)比對不能通過 是這個意思嗎?
我沒有試,我一看不敢動了,倒發(fā)票數(shù)據(jù)的時候提示我不動產(chǎn)是五個點(diǎn),我也才發(fā)現(xiàn)他類別選 錯了,開票員說是開票的時候自動彈 成的
開票的時候可以修改的 您先填下貨物與勞務(wù) 看是否能通過 不能的話就填不動產(chǎn)按照5% 然后再開紅字 紅沖 再開正確的申報 每個地區(qū)會有點(diǎn)差異? 您先試試