您好,這種的話,剩下對(duì)私,就不處理了嗎你們
老師好,今年年頭有一筆收入,對(duì)方打款到公賬,但是沒有貨,所以需要退貨款給對(duì)方,老板說他代領(lǐng)代支付用現(xiàn)金金額5萬到10萬。這樣處理可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)呢。
老師 請(qǐng)問一下 我有一筆款。之前是通過一部分私賬,一部分公賬轉(zhuǎn)給對(duì)方的,現(xiàn)在他要退給我,可能會(huì)超出公賬轉(zhuǎn)出去的金額,這樣有沒有問題?怎么處理比較好呢
老師你好,我想問一下,我公司現(xiàn)在給部隊(duì)開票,但是那個(gè)部隊(duì)沒有營業(yè)執(zhí)照之類的,可以開票嗎?而且對(duì)方打款是私戶打私戶的。可以開現(xiàn)金票嗎?
老師,我們公司把一部分款打給員工,后面員工沒用,又原金額退回給公司,以及把錢打給個(gè)人客戶,十天左右對(duì)方又退回給我們,有影響嗎,比如對(duì)稅務(wù)方面,這樣操作需要注意什么事項(xiàng)
老師好,公司有筆業(yè)務(wù),對(duì)公打款一部分,對(duì)私打款一部,入庫金額只入對(duì)公打款那部分的金額,可以這樣操作嗎?這樣操作的好處有什么呢?有壞處嗎?
老師,麻煩問一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開成免稅了,9月份又重新開的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
郭老師,我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計(jì)了,有簡(jiǎn)單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價(jià)格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項(xiàng)398346.63,稅額51785.07,價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98,稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì),這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報(bào)啊?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請(qǐng)問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
預(yù)付銷賬按實(shí)際付款銷,Excel購進(jìn)表入庫金額會(huì)改實(shí)際付款金額,但是海典系統(tǒng)是按對(duì)公打款部分金額為入庫金額,可以這樣操作嗎?
可以,沒問題的了這個(gè)
好的,謝謝老師
不客氣的,祝你開心呢