您好,需要提前一個月計提請是什么意思?
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務收入2000 借:主營業(yè)務成本--銷售成本1000 貸:庫存商品1000 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應付賬款1080 3、付款:借:應付賬款1080, 貸:銀行存款1080?,F(xiàn)在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆,借:營業(yè)外支出--稅費 80、貸:銀行存款80 ,如何做分錄調回來呢?現(xiàn)在是庫存商品相差80,在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調回呢?
你好,18年虛開一份成本票,現(xiàn)在需要轉出來,請問分錄怎么處理呢,現(xiàn)在要補交稅款和滯納金,請問轉出分錄只需要做一筆借:營業(yè)外支出 貸:以前年度損益調整嗎
老師現(xiàn)在我們酒店是在籌開期,交4月電費產(chǎn)生一筆50.91金額的滯納金,正常平時開業(yè)期間應該是做成下面第一個分錄對吧? 但是現(xiàn)在是籌開期是不是應該做成第二個分錄對呢? 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 借:長期待攤費用-開辦費-電費 貸:銀行存款
老師現(xiàn)在我們酒店是在籌開期,交4月電費產(chǎn)生一筆50.91金額的滯納金,正常平時開業(yè)期間應該是做成下面第一個分錄對吧? 但是現(xiàn)在是籌開期是不是應該做成第二個分錄對呢? 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 借:長期待攤費用-開辦費-電費 貸:銀行存款
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常