你好,跨年了不能直接用所得稅,費用是小準則,用未分配利潤企業(yè)準則用以前年度損益調整。
收到退稅 分錄是不是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅, 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
你好老師。我是小規(guī)模納稅人,匯算清繳后交企業(yè)所得稅,分錄是借:應交稅費-所得稅,貸:銀行存款,結轉借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交稅費-所得稅,這樣對不對?
老師好 小企業(yè)會計準測 企業(yè)所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當期啊 借:所得稅費 貸:應交稅費-應交所得稅費 借:應交稅費-應交所得稅費 貸:銀行存款 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
6月份收到2022年匯算退稅,我們是小規(guī)模,分錄對不對 1、先收稅款 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得 2、再沖所得稅費用 借記:應繳稅費-應交所得稅 貸記:所得稅費用 3、多交的所得稅費用記入凈利潤 借記:所得稅費用 貸記:利潤分配-未分配利潤
匯算交去年企業(yè)所得稅,借 利潤分配未分配利潤 貸應交稅費~應交企業(yè)所得稅 借應交稅費~應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款嗎
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿公司,這兩天需要報關,填報關單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框對嗎,只需要開進來普票就行?
23-24年付銀行的費用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調整什么嗎
資產(chǎn)負債表不平怎么回事
然后最后一步是結轉損益的,未分配利潤。
軟件里面沒有以前年度損益調整科目,直接寫一下分錄行嗎 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得 借記:應交稅費-應交企業(yè)所得 貸記:利潤分配-未分配利潤
的這樣處理是正確的對的。