公司注銷,賬面庫存的庫存商品需要按銷售或者報(bào)廢處理。
如果是銷售賬務(wù)處理是,
借:庫存現(xiàn)金等科目,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:庫存商品。
如果是報(bào)廢賬務(wù)處理是,
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,
貸:庫存商品。
借:營業(yè)外支出,
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益。
請問賬上往年的庫存商品暫估入庫的金額如何處理?前幾年暫估的,一直掛在賬上
賬上庫存商品很多 但是實(shí)際庫存為0?,F(xiàn)在公司要注銷了,需要調(diào)賬嗎?應(yīng)該怎么處理呢?謝謝老師
老師,請問很多年前賬上留下的庫存商品,現(xiàn)在要注銷,如何處理?
老師,請問下庫存商品上金額,現(xiàn)在企業(yè)要注銷怎么處理
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師報(bào)廢商品需要特殊報(bào)備嗎?
需要去稅務(wù)局備案嗎?
不需要的,這樣做賬務(wù)處理就可以