您好,不用修改前面的報表,你用收到的發(fā)票把前面的管理費(fèi)用沖掉就可以

老師,剛才那個問題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺上修改第一季的財務(wù)報表,第三第四季度的財務(wù)報表那兩個科目手動修改,最終全年財務(wù)報表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺修改第二季度的財務(wù)報表,把手動修改的變?yōu)樵瓉淼臄?shù)字,后期億期贏自動導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財務(wù)報表,沖紅之前利潤分配_未分配利潤那個分錄,重新用所得稅這個分錄,這樣報表勾稽關(guān)系就對應(yīng)上了。
老師,請問我在申報第三季度數(shù)據(jù)時,暫估了一些費(fèi)用,現(xiàn)在把暫估數(shù)據(jù)恢復(fù)之后,數(shù)據(jù)變成了負(fù)數(shù),申報時提示了我,想問下若是這個申報財務(wù)報表數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)會有什么影響?
三月份的賬來不及做完,還沒有財務(wù)報表,第一季度的季度所得稅申報可以暫估數(shù)據(jù)申報嗎
第一季度里。公司沒有做賬,我根據(jù)數(shù)據(jù)預(yù)填寫了數(shù)據(jù)進(jìn)行了財務(wù)報表報送填寫。本季度把賬務(wù)完善后。填報資產(chǎn)負(fù)債表時。自動提取了上次的數(shù)據(jù)為年初數(shù)。我是否可以在本次的財務(wù)報表里直接填寫正確數(shù)據(jù)?上期數(shù)據(jù)要如何進(jìn)行修改?
公司成立一直沒有做賬。第一季度報稅是暫估了管理費(fèi)用。填報了數(shù)據(jù)。這個月我接手后。賬務(wù)全部完善報送財務(wù)報表時發(fā)現(xiàn)有第一季度的這個數(shù)據(jù)是年初數(shù)。我是否可以按照正確的財務(wù)報表直接填寫數(shù)據(jù)報送,前面的那個數(shù)據(jù)還需要如何處理?
請問老師我怎么追問不了呢?是軟件的問題嗎?
除膠劑的發(fā)票編碼是多少
老師公司是24.10.28注冊的 自然人電子稅務(wù)局12月報名52人 現(xiàn)在要交殘保金 這個52 除12還是52除1來計算
效果如何,不知道怎么樣
老師麻煩問一下我們這邊有個勞務(wù)派遣公司,人員流動性很大,社保沒辦法做到全員參保,有沒有什么合理的解決方案
老師,請問開發(fā)票哪些項(xiàng)目可以開零稅率?
老師,請問現(xiàn)金流量表要怎么制作?
請問,合伙企業(yè)收到分紅時算企業(yè)收入嗎?
老師好,我公司是一級國企,做政府部門的代建項(xiàng)目,住建局撥入項(xiàng)目資金給我公司,我公司做為建設(shè)方把項(xiàng)目承包給施工方,當(dāng)住建局把項(xiàng)目資金撥入我公司時,要求我們建設(shè)方開具發(fā)票給住建局,像這個情況,我們開出去的發(fā)票也不符合收入,像這個情況我公司開給住建局的發(fā)票該如何做賬。我們和住建簽的合同是建設(shè)工程委托合同,收取的是代建費(fèi)。
老師,請問我們有智能充電樁,向用戶收取費(fèi)用由用電費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)用兩部份組成,兩部份費(fèi)用金額能明確區(qū)分,開票怎么項(xiàng)目怎么開?作混合銷售,全部為電費(fèi)還是電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)分開


這個管理費(fèi)用是社保支出。沒有發(fā)票。怎么處理?
用社保繳費(fèi)證明做附件就可以了