你好 可以阿,這個(gè)建議你直接沖所得稅費(fèi)用的
老師,發(fā)現(xiàn)2020年所得計(jì)提多了,現(xiàn)在也收到匯算清繳退回多交稅款,賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款,調(diào)整不退稅會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎
退回的21年企業(yè)所得稅匯算清繳如何填寫會(huì)計(jì)分錄?需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎?
收到退回的匯算清繳所得稅怎么賬務(wù)處理,小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整
收到匯算清繳多交的企業(yè)所得稅退回款,就幾十塊錢,不做以前年度損益調(diào)整可以嗎?
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請(qǐng)問這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
借:銀行存款,貸:所得稅費(fèi)用。然后月末直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了 是這樣做嗎
是的,你的理解是正確的