 
                            你好 可以阿,這個建議你直接沖所得稅費用的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,發(fā)現(xiàn)2020年所得計提多了,現(xiàn)在也收到匯算清繳退回多交稅款,賬務處理,借:應交稅費-企業(yè)所得 貸:以前年度損益調整 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預繳的稅款大于應交稅款,調整不退稅會影響到彌補以前年度虧損是嗎
退回的21年企業(yè)所得稅匯算清繳如何填寫會計分錄?需要調整以前年度損益調整嗎?
收到退回的匯算清繳所得稅怎么賬務處理,小企業(yè)準則,沒有以前年度損益調整
收到匯算清繳多交的企業(yè)所得稅退回款,就幾十塊錢,不做以前年度損益調整可以嗎?
 
                老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
認股權證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農產品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務,需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設立的相關資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準則解釋第18號至幾月幾日起實行。
借:銀行存款,貸:所得稅費用。然后月末直接結轉到本年利潤里了 是這樣做嗎
是的,你的理解是正確的