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我是購買方 上個月抵扣的進項稅 銷售方說開錯了 重新開了個負(fù)數(shù)發(fā)票給我們 這個報增值稅的時候把負(fù)數(shù)發(fā)票報在哪???

2023-07-07 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-07 16:04

你好,一般納稅人的嗎?如果是銷售貨物的13%開具的專票里面填寫正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:06

不是 我們是購買方啊 怎么收入里加啊

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:07

附表二進項轉(zhuǎn)出20行里面填寫。

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:08

我填在了紅字專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 但是申報的時候說我錯誤

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:09

是因為我們沒有給他開紅字信息的問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:09

那你認(rèn)證抵扣了,你沒給他開紅色信息表,他就能開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:09

你確定你認(rèn)證了嗎?

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:10

他當(dāng)時說不需要我們給他開紅字 他直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票 我也很奇怪

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:10

在哪里認(rèn)證這個負(fù)數(shù)發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:13

這個負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證。

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:13

你當(dāng)時確定填寫了附表二三十五欄嗎?

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:28

就是附表2的35欄的數(shù)和1和2欄是一樣的數(shù) 都是沒有算這個負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:29

不是的,我的意思是你之前的籃子發(fā)票,對方給你開錯的那一個,你是不是在第一行和第二行里面填寫了。

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:29

附表2的20欄填的是負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù) 報的時候就彈出來這個

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:31

你的意思是1 2行需要填正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:31

同學(xué)不是這一個,我說是你認(rèn)證了之后,第二個月是不是填寫到附表二的第一行和第二行啦,沒有問這個負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在是問之前的藍(lán)色發(fā)票,開錯的籃子發(fā)票不是負(fù)數(shù)發(fā)票啊。

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:41

上個月開錯的那個票正常認(rèn)證報稅了呀 肯定是填了附表二第一二行啊 這個月不是剛開過來的錯誤發(fā)票 就這個負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:42

那你就先別進項轉(zhuǎn)出了

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 16:48

那是該怎么報呢?不報了嗎這個負(fù)數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-07 16:54

你好是的,不申報了。

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快賬用戶2986 追問 2023-07-07 17:03

我想問一下 是為什么嗎 是什么說法啊

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齊紅老師 解答 2023-07-07 17:06

因為你申報不了,你要申報的話得去稅務(wù)局。

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你好,一般納稅人的嗎?如果是銷售貨物的13%開具的專票里面填寫正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入
2023-07-07
借應(yīng)付帳款貸庫存商品,進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品,進項貸應(yīng)付帳款
2020-08-06
你好,你自己作進項轉(zhuǎn)出申報的時候在附表二填寫就可以了。
2021-09-24
你好,購買方開紅字信息表給銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票,你們做進項轉(zhuǎn)出。
2021-03-16
你好 蓋發(fā)票章的的
2021-06-08
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