你好,一般納稅人的嗎?如果是銷售貨物的13%開具的專票里面填寫正數(shù)收入加負(fù)數(shù)收入
老師 我們是購買方,然后發(fā)票錯誤了但是做了抵扣,后來銷售方給我們開了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購買方開紅字信息表給銷售方,然后銷售方開籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
老師,我公司是購買方,我5月份給21年12月份買的貨退了一部分,我購買方已經(jīng)給銷售方開過了紅字增值稅專用發(fā)票信息表了,但是銷售方這個月還沒給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,如果銷售方這個月不給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,下個月給我開負(fù)數(shù)發(fā)票,可以嗎?
我是購買方 上個月抵扣的進項稅 銷售方說開錯了 重新開了個負(fù)數(shù)發(fā)票給我們 這個報增值稅的時候把負(fù)數(shù)發(fā)票報在哪???
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請問郭老師,匯算清繳有幾個是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
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美元戶不至于怎樣解決
老師,有個2022年的員工的報銷單當(dāng)時入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會付了 怎么平賬 當(dāng)時收到報銷單做的是,借方:制造費用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬,差額個稅已交,溢價轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
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你好老師,開票人工費應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個明細(xì)
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不是 我們是購買方啊 怎么收入里加啊
附表二進項轉(zhuǎn)出20行里面填寫。
我填在了紅字專用發(fā)票轉(zhuǎn)出 但是申報的時候說我錯誤
是因為我們沒有給他開紅字信息的問題嗎?
那你認(rèn)證抵扣了,你沒給他開紅色信息表,他就能開出負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
你確定你認(rèn)證了嗎?
他當(dāng)時說不需要我們給他開紅字 他直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票 我也很奇怪
在哪里認(rèn)證這個負(fù)數(shù)發(fā)票啊
這個負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證。
你當(dāng)時確定填寫了附表二三十五欄嗎?
就是附表2的35欄的數(shù)和1和2欄是一樣的數(shù) 都是沒有算這個負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù)
不是的,我的意思是你之前的籃子發(fā)票,對方給你開錯的那一個,你是不是在第一行和第二行里面填寫了。
附表2的20欄填的是負(fù)數(shù)發(fā)票的數(shù) 報的時候就彈出來這個
你的意思是1 2行需要填正數(shù)和負(fù)數(shù)相加的數(shù)嗎
同學(xué)不是這一個,我說是你認(rèn)證了之后,第二個月是不是填寫到附表二的第一行和第二行啦,沒有問這個負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在是問之前的藍(lán)色發(fā)票,開錯的籃子發(fā)票不是負(fù)數(shù)發(fā)票啊。
上個月開錯的那個票正常認(rèn)證報稅了呀 肯定是填了附表二第一二行啊 這個月不是剛開過來的錯誤發(fā)票 就這個負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
那你就先別進項轉(zhuǎn)出了
那是該怎么報呢?不報了嗎這個負(fù)數(shù)發(fā)票
你好是的,不申報了。
我想問一下 是為什么嗎 是什么說法啊
因為你申報不了,你要申報的話得去稅務(wù)局。