你好,你看下你是不是主營就行,不是主營的話就放到其他業(yè)務(wù)收入,他應(yīng)該是之前做錯。
老師咨詢一下我那個財(cái)務(wù)報表營業(yè)收入和報稅的金額都對的上 但是我把財(cái)務(wù)報表打印出來那個利潤表上面的營業(yè)收入和我做賬的收入不一樣,請這個是怎么回事?
你好老師,做匯算清繳時,財(cái)務(wù)報表盈利了,沒有營業(yè)外收入時是虧損,這是合作社的免稅,但是在填所得稅優(yōu)惠明細(xì)表時,項(xiàng)目收入填主營業(yè)務(wù)收入加不加營業(yè)外收入?
請問一下老師,上一個會計(jì)做公司收的1萬租金賬務(wù)上是有時是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項(xiàng)目的,請問這樣天有什么深意嗎
請問一下老師,上一個會計(jì)做公司收的1萬租金賬務(wù)上是有時是做在其他業(yè)務(wù)收入的,有時又是做在營業(yè)外收入,但是財(cái)務(wù)報表季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項(xiàng)目的,請問這樣天有什么深意嗎,公司不是租賃行業(yè)的
老師,企業(yè)要注銷,現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款,償還不了的是不是計(jì)營業(yè)外收入,計(jì)算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的,需要補(bǔ)企業(yè)所得稅,但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù),請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計(jì)入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
請教一下老師:公司為一般納稅人,租賃了一個農(nóng)貿(mào)市場用于出租,只負(fù)責(zé)收取租金;另外在成立一家物業(yè)管理公司(小規(guī)模),處理物業(yè)管理費(fèi)、代收水電費(fèi),只是把物業(yè)管理這份分出來,成立一家小規(guī)模,簽訂委托物業(yè)管理合同簽嗎?一般納稅人公司跟小規(guī)模公司是開專票還是普票啊?6個點(diǎn)的稅率嗎?
老師,印花稅,是需要手工填寫數(shù)據(jù),還是稅局也會自動推送數(shù)據(jù)?
老師 我準(zhǔn)備從公戶轉(zhuǎn)兩萬出來 您上次說轉(zhuǎn)到退休的老年人卡里 這個老年人的身份有要求嗎 比如之前在單位上工作過的還是找一個之前從事自由行業(yè)的老年人呀 哈哈哈
(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12),求得IRR=17.32% 老師,這個是怎么解出來的
老師,個體戶核定征稅是不是有個固定的稅額交稅?不是增值稅,是經(jīng)營所得稅
員工體檢費(fèi)應(yīng)計(jì)入員工福利費(fèi)嗎?
請問下公司老板把自己的個人支出到公司報,這種會怎么樣
您好,老師,想問下財(cái)務(wù)管理的公式中:當(dāng)年外部籌資量為什么=當(dāng)年資金需求總量-上年資金需求總量-當(dāng)年新增留存收益?
像這種稅務(wù)代開的發(fā)票,開多少金額以下免增值稅?
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
做到了主營就做主營,做到了其他業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入。
那季報利潤表填那里啊,沒有其他業(yè)務(wù)收入欄目,還有第一季度她填在營業(yè)外收入怎么弄啊
報表里面包含著主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入沒有問題。
你賬上做對了就行,你報表不用管。
申報財(cái)務(wù)報表季報不需要管是吧,那這個第二季報申報的報表我要填那個欄目里啊
你好,根據(jù)本年累計(jì)的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這三個數(shù)據(jù)來填寫就行。
你的意思是吧這個租金和主營業(yè)務(wù)收入加在一起填到營業(yè)收入里嗎
是的,是這么做,是這么理解的。
那第一季度她填了營業(yè)外收入了,本年累計(jì)已經(jīng)有數(shù)值了,是不是就按它的第一季度的累計(jì)數(shù)值還是填在營業(yè)外收入,這一季度的本期就改過來填在營業(yè)收入
對的,是的,是這么做的
好,這些報表是不是不是很重要啊,填錯了也沒事啊
你好,不影響交稅的,沒有關(guān)系。
那如果申報 企業(yè)所得稅季報填錯了會很麻煩嗎
對的,是的,稅務(wù)局會找你們的,會要求寫說明修改。
所得稅季報填錯了,匯算清繳不是還要天一次嗎,是不是可以在匯算清繳上改過來啊
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來。
那企業(yè)所得稅季報是按照什么來的
利潤表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)來填寫
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤表來填嗎,還有之前第一季度利潤表填錯了,租金她填到營業(yè)外收入了,不是也導(dǎo)致所得稅季報填錯了嗎
你好,主表的營業(yè)收入到利潤總額是根據(jù)利潤表來填寫的,但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù),需要根據(jù)稅法的來調(diào)整,比如成本費(fèi)用,沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增,超過扣除比例的福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、廣告收入也需要調(diào)整。
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫。
他做到營業(yè)外收入,你的利潤表里面也是營業(yè)外收入,他兩個申報的時候是一致的,這個不影響你改過來了之后,賬上改過來了,申報表里面不就改過來了。