你好,出租部分按租金收入乘以12%交房產(chǎn)稅,自用的部分按房產(chǎn)余值交房產(chǎn)稅
老師,公司自用的房產(chǎn)的房產(chǎn)稅一般一個(gè)季度繳納一次嗎?按自用部分的房產(chǎn)原值繳納嗎?如果有其中一部分房產(chǎn)是出租的呢?自用和出租兩種情況一般都在什么時(shí)間繳納呢?分別都多久繳納一次呢?
老師,公司的廠房建好了租出去了,要交幾道房產(chǎn)稅呢?怎么申報(bào)繳納?
老師,您好,咨詢下房產(chǎn)稅繳納問(wèn)題,企業(yè)自有廠房繳納和出租出去,收租金,那個(gè)房產(chǎn)稅會(huì)少一些
你好老師,我們公司自建的廠房租給另一個(gè)單位,開(kāi)租賃發(fā)票是9個(gè)點(diǎn)是吧,那房產(chǎn)稅我們是按多少稅點(diǎn)繳納,除了這些稅還需繳納什么稅
老師 自己蓋的廠房 目前為止已經(jīng)完工了 有一部分是自己用 一部分是租賃出去的 怎么繳納房產(chǎn)稅
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開(kāi)了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開(kāi),實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入海參,甲單位經(jīng)過(guò)泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請(qǐng)問(wèn)甲單位從養(yǎng)殖戶購(gòu)入時(shí),是不用繳納印花稅的對(duì)吧,那再經(jīng)過(guò)加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒(méi)有簽訂合同,但是是給餐廳開(kāi)發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬(wàn) 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬(wàn) 今年這部分發(fā)票沖紅 錢(qián)也退了 如何做賬?幫我寫(xiě)一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開(kāi)什么類(lèi)型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了,請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷(xiāo),資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號(hào)碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫(xiě)的是[0]
員工工傷報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),沒(méi)法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)??梢詥?/p>
那土地增值稅呢?
要交土地使用稅=土地面積*單位稅額
老師,一直以來(lái)都有從租計(jì)征這個(gè)說(shuō)法嗎?
是的,一直以來(lái)都有從租計(jì)征這個(gè)說(shuō)法