同學(xué)你好 按稅率申報就可以了 是全額的
這是一家小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開具了一張差額征收專票,問下這個申報增值稅時,以哪個金額為計稅依據(jù)繳稅,是按照2618.71-2493=125.71,還是直接按照2618.71
老師,請問 我單位取得勞務(wù)派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢
老師,請問下2023年新政策下小規(guī)模納稅人開具了3%的普票和免稅發(fā)票,季度已經(jīng)超過30萬限額,申報期該如何申報納稅呢,我是按照3%的稅率繳納稅款,還是按照3%稅率繳納稅款呢
老師:小規(guī)模納稅人,第一季度開票金額總計沒超45萬元,作廢了去年開的票,但正數(shù)發(fā)票超過了45萬。報增值稅的時候按照總金額申報還是按照正數(shù)金額申報
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司按照簡易計稅開具專票普票如何申報,增值稅計稅依據(jù)是是按照差額后的金額申報還是按照開票全額申報,普票享受30萬免稅政策吧,謝謝
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
工資表上的計算的個人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
公司又開了專票,又開了普票,如何填報
專票普票分開填寫
明白了,差額后專票數(shù)據(jù)和普票數(shù)據(jù)分開填寫
老師,這樣會導(dǎo)致增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,這該如何處理?
對的 分開填寫就可以了