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我們是動(dòng)畫科技公司,委托A公司制作一部動(dòng)畫片,去年支付了幾筆款,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候直接計(jì)入:借:主營業(yè)務(wù)成本-動(dòng)畫制作服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款 沒有計(jì)入生產(chǎn)成本,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到在成品,動(dòng)畫片今年才能完工,完工后支付尾款?,F(xiàn)在需要調(diào)整嗎?

2023-07-06 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-06 17:12

您好,這種是不需要調(diào)整的了

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快賬用戶6390 追問 2023-07-06 17:16

今年又支付了一筆費(fèi)用,我是要按去年那樣 直接計(jì)主營業(yè)務(wù)成本-動(dòng)畫制作服務(wù)費(fèi)呢?還是先借:生產(chǎn)成本-XX動(dòng)畫,貸:銀行存款。然后再結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品?

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:19

先借:生產(chǎn)成本-XX動(dòng)畫,貸:銀行存款。然后再結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品

頭像
快賬用戶6390 追問 2023-07-06 17:20

好的!謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-07-06 17:25

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您好,這種是不需要調(diào)整的了
2023-07-06
您好,2020年12月 借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi),2022年也 計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)) 再:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 計(jì)算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計(jì)折舊 同時(shí)更正申報(bào)2020.2021.2022.2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。
2024-08-07
您好,賬好調(diào)的分錄紅沖,借:主營業(yè)務(wù)成本-維修費(fèi)(負(fù)),貸:銀行存款(負(fù)), 再借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 補(bǔ)折舊 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
你好!可以的,你的理解很對
2021-12-24
你好,把你所要填寫的報(bào)表發(fā)截圖過來看一下
2023-05-21
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