如果要交稅,但是你申報了沒交就會有滯納金。
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
老師,我想請問一下個稅申報的相關(guān)問題。我才來一家公司,讓我做幾家小規(guī)模納稅人的賬。說是這幾家小規(guī)模納稅人的稅之前都是代理記賬公司那邊在申報。而且之前這幾家小規(guī)模納稅人公司的個稅都是空申報。但是從12月份開始,有做了一些員工進(jìn)來,需要申報個稅。那么,我在現(xiàn)在1月份,在我自己的電腦上安裝自然人扣繳義務(wù)端,我的個稅系統(tǒng)里面是沒有之前代理記賬公司那邊申報的數(shù)據(jù),這個怎么處理?還有就是,我需要向代理記賬公司那邊讓他們進(jìn)個稅系統(tǒng)里面導(dǎo)出他們之前錄入的境內(nèi)人員信息表Excel版的嗎?如果他們之前有報過法人的個稅的話。
代理記賬公司這個月才跟我司說需要繳納印花稅。賬務(wù)給代理記賬公司做了2年,請問以前的印花稅申報了沒交稅有影響嗎?之后的是要按季度繳納嗎?我司是一般納稅人,小型微利企業(yè)。
老師您好,我們有個北京的小規(guī)模納稅人公司,那邊的賬是代理記賬公司來申報,我把財務(wù)報表和第四季度的開票匯總表也發(fā)給會計了,然后會計問我需不需要報印花稅
老師好,外賬小白想問下,朋友的一般納稅人公司,以前代理記賬給記賬的,每個季度利潤表申報凈利潤都是負(fù)數(shù),但是年報時候我看把成本調(diào)減了,利潤就是正數(shù)了,這是為了季度不交稅,年報時候調(diào)增利潤來抵扣以前年度虧損嗎
資產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工提干里給的市場銷售價為200元(不含稅)員工人數(shù)200人應(yīng)付職工薪酬總額方案里寫的(200*200*1.13)=45200這里提高已經(jīng)寫了不含稅為什么還要1+13%不應(yīng)該直接承稅率200*200*13%來全嗎
請問下老師,國補(bǔ)辦公用品不開企業(yè)發(fā)票,我個人先付款,需要去公司報銷,開收據(jù)可以嗎
請問所得稅年度匯算清繳報表里有個調(diào)整事項表,之前之前有調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫了,沒有涉及調(diào)整的沒有填,前兩年都是這樣填的,好像覺得不對,不調(diào)整也需要填寫吧?
結(jié)轉(zhuǎn)時,發(fā)現(xiàn)之前月份不平有余額,可以在后面一次性結(jié)轉(zhuǎn)平嗎
老師,公司購買一臺環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計上尚未確認(rèn)政府補(bǔ)助收益。老師根據(jù)這段話,這筆20萬資金的相關(guān)分錄怎么寫,
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請問老師怎么從財務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運(yùn)用好計算器提高答題速度,會計學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務(wù)報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
代賬公司之前都沒有幫我們申報,這個月告訴我們的
你好!就算了,以后正常申報算了