你好,所得稅的單獨(dú)申報不是在財產(chǎn)和行為綜合申報里面。
老師您好,我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請,然后選擇的是次月生效,也就是2020年12月1日生效,但是今天打開電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表,上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表,截止日期是15號,這個不應(yīng)該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了,老師那我申報還是不申報
老師好,我第一次填寫增值稅報表。6月的時候開票的,然后七月做了申報。到這個月我接手,因為我沒有填寫過,想問下,為什么做7月申報的時候還會有6月那筆稅費(fèi)顯示在“期初未交稅款”里面啊,上個月就已經(jīng)交過了呀
老師,我7月份報稅,這個表是不是不用填,顯示我已經(jīng)報完了?因為后面有申報截止日期,到時候會不會判定我沒報
老師您好,我想問下,我是零申報公司,開票盤已經(jīng)抄稅成功,顯示開票截止時間是7月17日了,為什么增值稅還是申報不了,說未抄報?
請問老師,單位注銷截止日期為2023.9.28日,但是因為領(lǐng)導(dǎo)讓把計提的2023.年7月和8月的工會經(jīng)費(fèi)也要申報了,因此我10.1日把工會經(jīng)費(fèi)申報完畢了,但是我今天上電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn),還要補(bǔ)充申報10月份的個稅?請問老師是申報完畢個稅之后才能做清算的申報嗎?
老師,我想問下如果一家制造型企業(yè)。老板問我們開票需要幾個稅點,那我們應(yīng)該怎么去計算
出口退稅業(yè)務(wù),報關(guān)單出口日期所屬月份申報收入,然后需要該報關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對公帳上,老板說幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項票在什么時候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉儲合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有老師不用回復(fù)
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
那這個還要處理么?
因為在這里顯示我是都報完了
看下你哪些季報月報,如果是印花稅的,沒有稅種認(rèn)定的,按次。
老師,我不明白,就是說現(xiàn)在這個圖片里,紅框這個,要不要處理?需要的話要怎么做?因為我想這邊顯示我都報完了
就是這個
你好,你需不需要先報哪些稅款自己知道嗎?這里面有很多房產(chǎn)稅、土地使用稅,我們沒法給你判斷。
我只有印花稅
印花稅也已經(jīng)扣完款了
其他的就不需要申報了,已經(jīng)可以了。
那這個就讓他申報狀態(tài)空著然后過期后顯示未申報也沒有影響是么
對的,是的,是這么做的。
那老師,財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,這個表是不是也不用報了?因為也是只有印花稅,印花稅也已經(jīng)扣完款了。
你好,財產(chǎn)和行為綜合申報里面只申報印花稅的就行了。
選完印花稅后,里面沒有信息
你看下你交納了沒有,看一下完稅證明。
顯示扣完款了
不用管了,你查詢的時候查詢不到,你看一下你所屬期選擇的是不是不對。