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你好!請問一下,本月取得的發(fā)票,一定要本月入賬嗎?進(jìn)項(xiàng)稅必須本月抵扣嗎?如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做分錄?

2023-07-05 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-05 15:44

?你好; 對的; 記入當(dāng)月去的;? ? ?可以抵扣或者不抵扣; 暫時不結(jié)轉(zhuǎn); 以后有稅費(fèi)抵扣??

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 15:53

以前就是多余的進(jìn)項(xiàng)沒有勾選認(rèn)證,等到需要抵扣的時候才勾選認(rèn)證,但是稅務(wù)局的人說,當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)票都要勾選認(rèn)證,多余的進(jìn)項(xiàng)稅申報時留抵等后面在抵扣,如果是這樣那我在做賬時時候針對余的進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:56

你好;? 是的;? 你掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去掛著哦 ;? ??

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 16:02

分錄怎么做?那后面抵扣的時候又怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:09

你好; 你收到發(fā)票 做; 借成本或者費(fèi)用 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款; 或者應(yīng)付賬款??

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 16:32

平時做的是 借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)的時候是 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 之前沒有用 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 我不太明白你說的這個到底是怎么回事

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 16:34

不過之前是都是抵扣多少就勾選認(rèn)證多少,余的進(jìn)項(xiàng)稅沒有勾選

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:35

你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅才做進(jìn)項(xiàng)稅的; 你不是說 你 還有部分發(fā)票暫時沒有認(rèn)證嗎??

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 16:39

現(xiàn)在是所有進(jìn)項(xiàng)票都認(rèn)證了,就產(chǎn)生了進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,針對多出來的進(jìn)項(xiàng)稅部分怎么處理?

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快賬用戶4276 追問 2023-07-05 16:40

以前是多余的進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證沒抵扣,也沒有入賬,等需要抵扣的那個月才勾選認(rèn)證然后入賬

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:46

你好; 那你做結(jié)轉(zhuǎn) : 借銷項(xiàng)稅? ;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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