你好,可以沖銷錯誤的處理,然后按正確的進行處理?
我給一家包裝公司做賬,成本不確定。他是一家包裝公司,就是他購買紙,然后和帶鋼,最后在一個廠里做成那個桶,紙質(zhì)的桶,然后銷售給廠家,這個不知道是怎么處理。他的一些發(fā)票就是進貨的成本,他是一般納稅人,然后這就是做了幾個人的工資。但是成本結(jié)轉(zhuǎn)我就是按銷售收入的80%做的,但是這個是估計的,就是沒有那個實實在在的,就是咱們就是代理記賬,但是也沒點他那些庫存,就是有多少商品這樣的。
想咨詢你點事 我在一個家具廠上班,這個月剛來,之前只有流水賬,也沒用做成本。老板讓把內(nèi)帳補上,還要做成本 他現(xiàn)在的情況是這樣,有一個一般納稅人的公司,就是這個家具廠,還有賣場開了3個個體戶,錢呢是來回的用,很多時候不要票,以前的應(yīng)收應(yīng)付也不清楚,單子也少,材料入庫出庫也不完善,我想知道我從哪里下手
老師是這樣的,我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的,初加工,因為之前一直都銷售是后期成立的公司,機器設(shè)備沒有發(fā)票,也開不進來。我之前用留底推庫存,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是我發(fā)現(xiàn)成本過高,導致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法,分攤,但是賬上又沒有機器,我就有點不知道怎么做了。在一人工費這里,沒有對公轉(zhuǎn)賬,還有工人這我怎么做不涉及社保,都是零散工人,都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢,我知道,但是又不知道怎么下手做賬。
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
老師您好,我們是一家一般納稅人門窗制造廠,專門制作門和窗戶的,原材料都是采購的,也有專門的生產(chǎn)加工車間,玻璃也是采購的,有的時候?qū)Ψ叫枰覀兙桶巡AО惭b上在出售,老師,這種的我把一個月的賬做完后,我現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn),我不知道該結(jié)轉(zhuǎn)那些科目,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,麻煩您說下,謝謝老師
老師,工會經(jīng)費專戶的錢可不可以支付招待費?
請問老師。內(nèi)賬會計。 銷售一批商品。還沒有出貨。訂單金額5522元。參與國補補貼1104.4元。款項第二天到。扣除手續(xù)費26.51元。到賬4391.09元。國補款要后期才會到賬。分錄怎么做?
老師,我們銷售商品時有贈送。(例如100送5),這贈送的商品需要申報增值稅嗎?
老師,我們新轉(zhuǎn)來5人,但是這5人在原單位4月份社保已經(jīng)繳納完,原單位給我們開具一張勞務(wù)費發(fā)票讓我們把社保費轉(zhuǎn)給他們,我們已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了,但是這里邊個人繳納部分我們要從員工工資里扣回來,我得怎么寫分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開13 %租賃
征地補償款需要納稅調(diào)增嗎
請問老師,在填報2024年匯算清繳《職工薪酬明細表》時,賬載金額獎金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎金補提發(fā)放,再填2024年年報時,實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呀
申報單位員工個稅,填寫工資薪金那步,員工工資每月不會超5000元,社保個人承擔那部分金額是否可以不填寫
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對方是公司,打款過來后網(wǎng)銀或者手機短信會不會實時到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫,到計提折舊,報廢,分錄怎么做
老師現(xiàn)在是這個成本是整體結(jié)轉(zhuǎn)的,不是逐步分開結(jié)轉(zhuǎn)的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)