在你的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的里面申報(bào),按勞務(wù)報(bào)酬
老師您好!代開(kāi)發(fā)票備注欄上寫有:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)個(gè)人所得稅是由購(gòu)買方支付呢?還是代開(kāi)單位自己支付呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司收到一張個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,備注:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣或代扣代繳,這個(gè)我要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開(kāi)了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請(qǐng)問(wèn)是填寫在哪個(gè)欄次?代開(kāi)的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請(qǐng)問(wèn)都填哪個(gè)欄次呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人出租車輛給甲公司,去稅務(wù)局代開(kāi)了租車發(fā)票。個(gè)人所得稅是由甲單位代扣代繳嗎?請(qǐng)問(wèn)是填寫在哪個(gè)欄次?代開(kāi)的發(fā)票右下角注明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳或代扣代繳。那請(qǐng)問(wèn)都填哪個(gè)欄次呢?
老師您好!代開(kāi)發(fā)票備注欄上寫有:個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳(或代扣代繳)。 請(qǐng)問(wèn):這個(gè)個(gè)人所得稅是由購(gòu)買方支付呢?還是代開(kāi)單位自己支付呢?按照那種稅目申報(bào)個(gè)稅?
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開(kāi)了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開(kāi)了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來(lái),我們應(yīng)該咋開(kāi)票,他們可以確認(rèn)為收入嗎
本月發(fā)放上月的工資應(yīng)在幾月申報(bào)
麻煩找郭老師回復(fù)問(wèn)題,
請(qǐng)問(wèn)老師配送公司(蔬菜,生鮮,蛋肉,米面油,調(diào)味品)等往單位食堂配送的公司,求稅種及分別稅率和賬務(wù)處理,謝謝老師。
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月只結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?
老師,移交表上低值易耗品按攤銷金額寫的賬面價(jià)值如5萬(wàn)(無(wú)償劃轉(zhuǎn))由于賬上已經(jīng)一次性攤銷,又由于無(wú)償劃轉(zhuǎn)的,移交公司不做賬務(wù)處理可以嗎?
綜合所得申報(bào)里面的勞務(wù)報(bào)酬?
是的,就是這個(gè)里面的勞務(wù)報(bào)酬,非連續(xù)那個(gè)
就是綜合所得申報(bào)里面的勞務(wù)報(bào)酬(一般、法律援助補(bǔ)貼、其他非連續(xù)勞務(wù))這里申報(bào)是嗎?
是的就是在這個(gè)里面申報(bào) 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000
開(kāi)的是普票,在開(kāi)票系統(tǒng)里面把收入填上,費(fèi)用自動(dòng)帶出來(lái)了,本期其他扣除、本期其他哪里都不用填吧?
其他扣除就是增值稅%2B附加稅費(fèi)
增值稅和附加稅看那里?
需要他提供完稅憑證,增值稅看發(fā)票
附加稅看完稅證明是嗎?
發(fā)票是稅局代開(kāi)的發(fā)票
是的,需要看完稅證明
代開(kāi)的是這種的發(fā)票
這個(gè)只能扣除增值稅,還要看完稅憑證扣除附加
對(duì)方?jīng)]有提供完稅證明
那就只能扣除增值稅了
增值稅填25.74是吧?
是的,就是那樣填報(bào)的
增值稅及附加稅扣除這個(gè)是對(duì)應(yīng)于不是個(gè)人的吧?
就是這個(gè)人開(kāi)票交的增值稅和附加稅費(fèi)