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Q

贈送的應(yīng)稅產(chǎn)品,需要視同銷售繳納增值稅嗎?

2023-07-05 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 09:16

同學(xué),你好 嗯嗯,需要的

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快賬用戶9390 追問 2023-07-05 09:17

視同銷售的單價按銷售單價還是庫存單價計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:18

符合視同銷售的貨物,在計(jì)算銷項(xiàng)稅額時,應(yīng)按該產(chǎn)品的公允價格計(jì)算,也可以說是按照計(jì)稅價格入賬.

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快賬用戶9390 追問 2023-07-05 09:19

這個計(jì)稅價格如何計(jì)算?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:19

同學(xué),你好 就是公允價值

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快賬用戶9390 追問 2023-07-05 09:20

明白了,就是賣價吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:20

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶9390 追問 2023-07-05 09:23

那我申報(bào)增值稅時的銷售收入包括實(shí)銷收入和贈送這部分收入,兩者之和是不是等于我總的銷售收入就可以?

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齊紅老師 解答 2023-07-05 09:24

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
2023-07-05
您好,是的。視同銷售繳納增值稅。
2022-02-26
你好!是的。是要視同銷售交稅
2023-11-19
你好,贈送客戶需要視同銷售,繳納增值稅.或者作為員工福利做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
2022-04-10
你好對的 是這么做的
2023-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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