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老師好!我支付了一年的財(cái)務(wù)軟件服務(wù)費(fèi),對方開具了專票,會計(jì)分錄怎么寫?小白一個

2023-07-04 18:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-04 18:38

你好,學(xué)員 可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)的 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶2709 追問 2023-07-04 18:46

需要攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 19:21

不需要攤銷,直接費(fèi)用化的

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快賬用戶2709 追問 2023-07-04 19:50

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-04 19:51

不客氣,祝你工作順利

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你好,學(xué)員 可以直接計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)的 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
2023-07-04
你好,可以的,這個5000肯定做應(yīng)付賬款核算的
2024-11-11
4月
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
6月

借:費(fèi)用或成本
貸:預(yù)付賬款
應(yīng)付賬款
7月
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
2025-07-14
您好,這個可以寫成無形資產(chǎn)
2022-05-10
你好;? ? ?借預(yù)付賬款;? 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款;? 按月? 叢22.8月開始按月分?jǐn)?:借 管理費(fèi)用- 服務(wù)費(fèi)? 貸 預(yù)付賬款? ?
2022-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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