視同銷售,需要報(bào)稅
甘老師,我們是圖書批發(fā)零售,但是也做委外自己生產(chǎn),涉及到書號問題就是從出版社拿書號,這個會計(jì)分錄怎么做,是制造費(fèi)用,還是無形資產(chǎn)?另外一個問題,就是怎么給分?jǐn)偯勘緯杀?,按照什么方法,比如2020,1月印刷成本8000,書號1萬,生產(chǎn)數(shù)量8000冊,2月加印
老師,我們是圖書批發(fā)零售,但是也做委外自己生產(chǎn),涉及到書號問題就是從出版社拿書號,這個會計(jì)分錄怎么做,是制造費(fèi)用,還是無形資產(chǎn)?另怎么給分?jǐn)偯勘緯杀景凑帐裁捶椒ㄈ霂爝€是銷售數(shù),比如2020,1月印刷成本8000,書號1萬,生產(chǎn)數(shù)量8000冊,2月加印2000冊委外加工3000,單書成本又是多少
樂老師好,我們是上到圖書的編輯出書 然后送出版社送審,下委外商印刷裝訂 拉回自己庫房 由自己銷售來出售這個模式,編輯成本每個月20萬包含工資社保公積金,一直沒有攤書成本,一直走的管理費(fèi)用,現(xiàn)在讓做進(jìn)去用友系統(tǒng),我是按照什么方式來攤?編輯每個月都有自己的工作量 出的書不一定當(dāng)月入,跨越可能性較多,希望老師幫忙指點(diǎn),最好有舉例說明
老師容我們老板有4個公司 都賣圖書,我們其中A公司在北京是委托加工印刷圖書我們自己研發(fā)然后印刷完到我們A公司大庫房。其中也會外采圖書,分這兩部分。B公司在山東他可以加工圖書有時候我們A公司的印刷的圖書可能還經(jīng)過B公司加工一下,B公司也賣圖書都是網(wǎng)店電商平臺賣書,B公司主要靠加工收入和電商平臺賣書這兩個主營收入。而B,C,D公司賣書都是賣我們A公司的書按道理來說他應(yīng)該先從我們A公司進(jìn)書才能賣書 現(xiàn)在是賣書就從我們A公司庫房出書 沒有進(jìn)書環(huán)節(jié),然后賣了書沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)我們A公司就給B,C,D公司開圖書發(fā)票 別的手續(xù)都沒有。這樣是不對不合理的對吧 應(yīng)該進(jìn)書-開票-合同-打款-銷售-結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧
老師,我們自己委托印刷的圖書,每個月都會贈送給客服4萬左右的書,這是做銷售費(fèi)用,需要保稅嗎
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開的開進(jìn)來專票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請問公司阿里巴巴商城上面付的買家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個明細(xì)
老師:我想咨詢一下,比如說我開票100萬,增值稅是9%,總包公司說稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國外客戶退貨,不過只是退一部分,是一個產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開的也是50件,是開了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個證明開具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問的是已經(jīng)退下來的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請問老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
這個怎么報(bào)稅呢,也沒有開發(fā)票,如果是采購的書贈送給客戶就不用報(bào)稅了吧,自產(chǎn)自銷的視同銷售需要報(bào)稅對吧
采購的書贈送給客戶,也要視同銷售,銷售價格可按采購價格,平進(jìn)平出
報(bào)收入?分錄怎么做 不是做費(fèi)用嗎
借:管理費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷項(xiàng)
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
不是借銷售費(fèi)用嗎
那這個是不影響利潤的對吧,因?yàn)橛肿隽速M(fèi)用了對吧,我看去年帳都沒有做這個也沒有銷庫存,今年我們按你做的這個分錄做可以吧
入銷售費(fèi)用也是可以的。會影響利潤。利潤會降低。
好的,謝謝老師 又學(xué)到新知識了
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!