你好,你們需要針對(duì)這個(gè)情況確認(rèn)收入?
老師我問(wèn)一下哈,款子對(duì)方已經(jīng)付給我們了,我們沒(méi)有開(kāi)票,這個(gè)要確認(rèn)收入,但是不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,對(duì)嗎
有個(gè)客戶轉(zhuǎn)賬寫(xiě)了運(yùn)費(fèi),但是我們是賣貨物給她,這個(gè)要重新退了讓對(duì)方在匯款寫(xiě)貨款嗎?還是可以直接讓對(duì)方公司寫(xiě)一份說(shuō)明蓋公章過(guò)來(lái)寫(xiě)明是貨款即可開(kāi)發(fā)票了?
老師 請(qǐng)問(wèn)哈 我公司發(fā)貨了,貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給對(duì)方了,但是對(duì)方一直不付款,那我們這個(gè)業(yè)務(wù)按稅則來(lái)說(shuō),是不是需要確認(rèn)收入了?
老師我們公司去年采購(gòu)了一批燈具,對(duì)方開(kāi)發(fā)票了簽合同了,我們也付款了,但是一直沒(méi)發(fā)貨,這種情況我們是不能確認(rèn)收貨的對(duì)吧,而且沒(méi)有物流信息,是可以起訴對(duì)方要回款項(xiàng)的吧!
老師你好,我想問(wèn)一下我們公司購(gòu)進(jìn)貨物了,然后對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票也是走對(duì)公付的款,然后那個(gè)嗯對(duì)方把貨直接發(fā)給我們的,對(duì)我們公司的買家就是買我們貨物的這家,我還給他們要運(yùn)單號(hào),就是貨物那個(gè)單截圖嗎?嗯,就是說(shuō)我給對(duì)方開(kāi),不是就是對(duì)方給我們開(kāi)這個(gè)購(gòu)貨發(fā)票,這是一個(gè)憑證,我還需要要一個(gè)嗯發(fā)貨發(fā)貨的物流。這個(gè)單的這個(gè)截圖做憑證就可以了吧,還需要?jiǎng)e的嗎?
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎