借:本年利潤 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,有個(gè)利息收入,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成借方還是貸方
老師,請問一下,損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,利息收入出現(xiàn)在貸方負(fù)數(shù)是否正確
老師,剛剛做了一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的,結(jié)轉(zhuǎn)損益后利息收入是在貸方,但是負(fù)數(shù),合適嗎
收到季度結(jié)息,貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入0.03;請問,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,是不是就直接寫借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入0.03?
老師 ,請教下, 利息收入做憑證的時(shí)候是 借方-4萬,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候是變成貸方-4萬是嗎
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
這樣做對嗎
我這樣對不嗎
就是你做的那樣處理的