對(duì)方自產(chǎn)自銷開(kāi)的免稅普通發(fā)票嗎?如果是的話,票面的金額乘以9%。
老師 請(qǐng)問(wèn)餐飲業(yè)購(gòu)入可以抵扣的農(nóng)產(chǎn)品,如何加計(jì)抵扣的?
購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品抵扣,是怎樣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣?謝謝老師
您好老師,開(kāi)農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票需要什么資料?老師謝謝,還有一般納稅人如何抵扣農(nóng)副產(chǎn)品的增值稅,謝謝老師
老師,我要問(wèn)關(guān)于農(nóng)副產(chǎn)品抵扣的細(xì)節(jié),我們公司做餐飲的,很多農(nóng)副產(chǎn)品代開(kāi)的增值稅專票3個(gè)點(diǎn),老板拿來(lái)抵扣9個(gè)點(diǎn)的 ,這個(gè)必須是自產(chǎn)自銷的農(nóng)副產(chǎn)品嗎,像我們這兒隨便注冊(cè)個(gè)個(gè)體然后代開(kāi)抵扣有很大的問(wèn)題吧
加工農(nóng)副產(chǎn)品企業(yè),收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如何填寫增值稅申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)下,這種情況是啥意思?怎么處理?
勞務(wù)人員比較多的話可以用含稅金額申報(bào)個(gè)稅嗎?這樣就會(huì)多扣個(gè)稅可以嗎
一季度申報(bào)的70萬(wàn)收入,二季度紅沖了發(fā)票,導(dǎo)致二季度收入為負(fù)數(shù),之前繳納的增值稅和附加稅退換嗎
老師 我是一家飲料經(jīng)營(yíng)公司 一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)客戶用瓶蓋兌換商品,先由公司墊付商品,然后廠家再給公司兌換 會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,還問(wèn)下,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)一張普通飛機(jī)票的發(fā)票,上面的稅率是寫的6%,我是不是還是可以按價(jià)稅合計(jì)金額的9%算進(jìn)項(xiàng)稅?
我月底計(jì)提工資時(shí), 借方:銷售費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 次月,發(fā)工資時(shí) 借方:應(yīng)發(fā)職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸方:銀行存款—(實(shí)發(fā)數(shù)) 貸方:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人部分) 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 繳納個(gè)稅時(shí) 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅 貸方:銀行存款 我這樣做是對(duì)的嗎,計(jì)提的時(shí)候不用體現(xiàn)計(jì)提個(gè)人所得稅吧
老師你好,4月份發(fā)工資給工人了,但沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,7月還可以申報(bào)嗎
房屋租賃合同簽訂日期2025.3-2025.12.31發(fā)票未開(kāi)、租金未收、應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
這是一家新的公司,今年5月份成立的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)啟用日期寫什么,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下,在申報(bào)季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的利潤(rùn)總額填的是我們做賬的賬套里面的金額,那不是有課程講的是稅法上的利潤(rùn)填嗎?說(shuō)的啥意思?我怎么蒙圈的呢?