您好,外貿(mào)退稅申報和增值稅申報兩者之間沒有邏輯上的關(guān)系,先申報誰都可以。 如果你是生產(chǎn)企業(yè):在出口退稅申報的時候應(yīng)該是先申報增值稅,后申報免抵退
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)初創(chuàng)期間出口退稅需要0申報嗎?是先申報增值稅還是先申報出口退稅?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè)創(chuàng)立初期退稅系統(tǒng)需要做0申報嗎?是先申報增值稅還是申報出口退稅?有沒有生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)從賬務(wù)處理,增值稅申報到退稅申報相關(guān)的全過程系列課程?
出口退稅申報是先申報出口退稅還是先申報增值稅?
外貿(mào)出口退稅,先出口進(jìn)項購選—申報增值稅——申報出口退稅,是嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報,申報之前要先申報增值稅納稅申報表的嗎
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
那我當(dāng)期先申報增值稅,產(chǎn)生100多萬的應(yīng)交增值稅,但是我當(dāng)期還有免抵退的七萬塊錢,就不能在當(dāng)期進(jìn)行抵扣當(dāng)期增值稅了?
您好,上面的順序是為了退稅,咱這內(nèi)銷銷項稅比較多,需要用免抵退7萬多,那還是?出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
出口申報表預(yù)申報在哪呀?
您好,這里有申報圖解https://www.imiker.com/share/detail?id=786042