您好,不要修改5月憑證,這樣會(huì)導(dǎo)致我們5月增值稅是延遲繳納了,查到會(huì)有滯納金的,就在6月份確認(rèn)收入嘛,賬上沒有5月收入,外人也不知道我們是延遲確認(rèn)收入了

老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師,當(dāng)月的貨款沒有收到也沒有開票,要確認(rèn)當(dāng)月收入,申報(bào)增值稅嗎?還是說可以等收到貨款,或者開票的時(shí)候確認(rèn)?
申報(bào)12月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),最后還有收入沒法確定也沒有開票,請(qǐng)問我申報(bào)的時(shí)候按現(xiàn)在已確認(rèn)收入并開票后申報(bào)可以嗎?在匯算前后期確認(rèn)了收入后只改年財(cái)務(wù)報(bào)表和年所得稅報(bào)表可以嗎?
請(qǐng)問下老師,有一筆8月的免稅收入在9月15日申報(bào)期內(nèi)還沒有確認(rèn),那我現(xiàn)在做申報(bào)的時(shí)候填的數(shù)據(jù)可能后期會(huì)調(diào)整,在申報(bào)的時(shí)候可以填這個(gè)還沒有確認(rèn)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,5、6月不開票收入已確認(rèn)收入并已申報(bào),但在9月客戶要求開票,因此在9月開了5、6月的發(fā)票。9月實(shí)際的收入只有兩萬(wàn),但現(xiàn)在本季度我申報(bào)增值稅時(shí)兩萬(wàn)時(shí)提示不正確。應(yīng)該怎么處理
老師,法人名下幾個(gè)公司都要申報(bào)個(gè)稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報(bào)了,但是繳稅沒交成功,導(dǎo)致這個(gè)產(chǎn)生了滯納金,這個(gè)影響大不?產(chǎn)生的這個(gè)滯納金怎么做賬?
裝修公司投標(biāo)工裝 需要哪些資質(zhì)?;蛘咦?cè)資本。
深圳企業(yè)納入規(guī)上企業(yè)有什么好處,已經(jīng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不納入規(guī)上企業(yè)有什么影響
老師請(qǐng)問在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費(fèi)用提取,交通運(yùn)輸企業(yè)按普通貨運(yùn)業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的通知財(cái)企2022年136號(hào)文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個(gè)月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬(wàn),是100萬(wàn)*1%=1萬(wàn),是每個(gè)月提取1萬(wàn)元?還是1萬(wàn)元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊(cè),是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請(qǐng)問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。


現(xiàn)在就是我五月只確認(rèn)了一部分收入,我們是電商行業(yè),無(wú)票收入居多,針對(duì)只確認(rèn)了一部分的無(wú)票收入,這個(gè)附件要怎么弄呢,后面應(yīng)該要付相應(yīng)的附件吧
您好,這么巧,我們也是電商,品目太多了,打印明細(xì)要好厚,這個(gè)也沒有人看,我就是保留電子檔,把數(shù)據(jù)匯總一個(gè)金額打印一張紙入賬,反正這個(gè)下月初都要沖回,我們是每月末計(jì)提未開票收入,下月初全部沖回,每個(gè)月月底重新統(tǒng)計(jì)一下金額
老師,那想問一下,你們?cè)诖_認(rèn)收入時(shí),是直接從后臺(tái)導(dǎo)出訂單,看訂單狀態(tài)來確認(rèn)收入,還是看后臺(tái)貨款入賬明細(xì)來確認(rèn)收入
您好,我們這里管得嚴(yán),只有客戶下單了就要確認(rèn)收入,比如今晚23:58客戶下單了,6月份的收入我也要確認(rèn)
您好!我臨時(shí)有事走開2小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
下單了,就要確認(rèn)收入嗎,不看訂單狀態(tài)嗎,那后面你們是不是還要統(tǒng)計(jì)退款金額
您好,是的,本月底統(tǒng)計(jì)所有未開票的銷售-退貨,下月沖回,下月再這樣統(tǒng)計(jì),每月都滾動(dòng),稅務(wù)要求的。我現(xiàn)在有事要走開,信息晚些回復(fù) 哈
老師,請(qǐng)問你們這邊是哪里呀,這種是稅務(wù)局主動(dòng)告知,還是可以在哪看到相關(guān)文件呢?還有老師你可以詳細(xì)講一下你們這確認(rèn)收入的具體流程嗎,關(guān)于有無(wú)發(fā)票,以及退貨、退款和訂單取消這些狀態(tài)怎么處理
您好,江蘇,因?yàn)槲覀冊(cè)诋?dāng)?shù)匾?guī)模還算大,稅務(wù)比較關(guān)注。文件就是增值稅確認(rèn)收入的時(shí)間點(diǎn)“預(yù)收賬款收到時(shí)為增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 財(cái)務(wù)上的處理就是月末導(dǎo)出未開票銷售和未開票退貨,銷售 減 退貨確認(rèn)未開票收入,下月初全部沖回,重新導(dǎo)出截止本月未開票銷售和未開票退貨銷售 減 退貨確認(rèn)未開票收入,就是這樣循環(huán)
老師,你的意思是,比如4月確認(rèn)了未開票銷售-退貨的收入,五月的時(shí)候拔把這部分全部沖掉,重新再做
您好,是的,客戶開票了就是申報(bào)開票收入,每月度統(tǒng)計(jì)未開票收入申報(bào),這樣不會(huì)少申報(bào)了。4月申報(bào)未開票10,5月統(tǒng)計(jì)未開票5,那5月申報(bào)未開票收入-5