你好這個(gè)你要做的話,記錄以前年度損益調(diào)整。
有幾萬(wàn)塊跨年租金物業(yè)專用發(fā)票怎么辦?去年公戶付款掛了其他應(yīng)收款,今年員工才把發(fā)票給我,發(fā)票日期是11月12月的日期,要怎么做賬我才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢?跨年發(fā)票不能做在2021年的賬上吧?
老師,21年10月底新成立的公司,開(kāi)通了稅務(wù),11月借了個(gè)人的錢(qián)掛其他應(yīng)付款,后來(lái)又借給別的公司錢(qián)掛其他應(yīng)收款,老板去談業(yè)務(wù)發(fā)生了差旅費(fèi),沒(méi)談成。有銀行結(jié)息收入,轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)比利息少。目前還沒(méi)有業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)發(fā)生,現(xiàn)金流量表我該怎么做?只做差旅費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)用這塊嗎?
車(chē)貸計(jì)算每月還款方式做賬與實(shí)際扣款計(jì)算方式不同導(dǎo)致其他應(yīng)付款做賬的金額大于金融公司實(shí)際扣款,財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬金額小于發(fā)票金額,應(yīng)以前年度未取得發(fā)票即入帳財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開(kāi)回來(lái)才發(fā)現(xiàn)計(jì)算有差異(每月扣款金額都相同),導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)做費(fèi)用的,做成了其他應(yīng)付款!金額有1萬(wàn)多點(diǎn)!我是不是在取得發(fā)票當(dāng)月,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(少做賬的部分),貸:其他應(yīng)付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開(kāi)具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開(kāi)出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開(kāi)出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
國(guó)有資產(chǎn)總量是會(huì)計(jì)報(bào)表中的什么數(shù)據(jù),
你好老師,退稅572元會(huì)被查嗎?這個(gè)稅本來(lái)不想退單問(wèn)題2023年利潤(rùn)也是虧損2024年也是虧損利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)退稅合適不?但本人不想退稅想調(diào)增
銷(xiāo)售合同是框架合同,備注的是已實(shí)際結(jié)算單為準(zhǔn)/以實(shí)際到貨數(shù)量為準(zhǔn)。那怎么算印花稅
老師,有的客戶把錢(qián)打到老板個(gè)人賬戶,說(shuō)要做未稅申報(bào),這個(gè)是什么意思啊。是不是沒(méi)有開(kāi)票的這部分,也去申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)老師,員工的補(bǔ)貼金是否計(jì)入社保繳費(fèi)基數(shù)
評(píng)估公司的評(píng)估費(fèi)屬于哪類的
老師自己注冊(cè)代理記賬公司,除了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理記賬資質(zhì)需要怎么辦,提供什么資料?
老師好,母公司以房產(chǎn)和土地投資子公司,賬務(wù)已于2026年處理好,土地累計(jì)攤銷(xiāo)額一直沒(méi)有在匯算清繳時(shí)體現(xiàn),現(xiàn)在要是填寫(xiě)的話,可以直接填寫(xiě)累計(jì)攤銷(xiāo)金額嗎?
財(cái)稅顧問(wèn)費(fèi)用下管理費(fèi)用的什么科目
老師,深圳的社??圪M(fèi)時(shí)間有同事說(shuō)是月底之前都可以,是怎么回事?因?yàn)槲抑赖氖?5號(hào)之前扣社保
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
其實(shí)在會(huì)計(jì)上面沒(méi)有什么針對(duì)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》是這樣做分錄,其他會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又是那樣做分錄的。