去年的你補上借應交稅費應交增值稅進項 貸其他付款,然后今年借其他應付款 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
進項專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務處理?
老師,對方給我我們開了一張紅字發(fā)票,我們也沒有收到藍票也沒有抵扣,原因是對方出納開錯票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務處理嗎
老師,請問,有個業(yè)務在2月份做了紅字信息表填寫并提交了,也發(fā)給對方財務了,但對方?jīng)]有對我方開出紅字信息發(fā)票,也就是沒有處理,我們這邊跨月了如何處理?
老師你好 我公司去年收到一筆費用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進項 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們, 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~?
老師你好,我想咨詢下就是我們公司11月銷售了一批塑料給其他公司,開了專用發(fā)票給對方,但是到今年1月份對方退了一批貨回來,我們要開紅字發(fā)票給對方,需要對方開具紅字信息表給我們,但是我們開具的是紙質(zhì)發(fā)票,對方是數(shù)電系統(tǒng),對方說查不到我們票,開不了紅字信息表,這個情況怎么處理啊
A公司欠B公司3萬 今天B公司又借給A公司10萬,怎么從應收 應付抵扣賬款, 幫我詳細分錄下謝謝
老師好,就是我們收到一筆40幾萬的運費,本來客戶是說拿來抵之后的運費的,后來又說想拿20萬回去用,因為我們已經(jīng)開具了40幾萬的發(fā)票,那如果這20萬拿回去我可不可以先掛往來
我是小規(guī)模對方給我開專票可以用嗎
我們上個月匯給央企一筆投標費用,對方只能開收據(jù)給我們,這個可以用嗎?還是一定要開發(fā)票?
老師,我們企業(yè)很多年前的營業(yè)稅1分錢一直掛賬,想處理一下應該怎么處理?會計分錄怎么寫?
工資2萬,應該怎么發(fā)放,個稅會怎么扣的
請問老師,我們公司第一次做酒店業(yè)務,給他們做鋼結(jié)構(gòu)搭建,這個業(yè)務屬于建筑業(yè)務嗎?該怎么做啊?
老師,查賬征收個體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個人的是不是只能開普票?
成本法下交易費用計入什么費用?權(quán)益法計入什么費用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費了。
這個不用做以前年度損友調(diào)整嗎?
不對的,是的,不用的,對方已經(jīng)紅沖了。
因為我們以前掛帳都是在預付賬款科目 需要做到其他應付款嗎?
那你把上面的其他應付款改成預付賬款。