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老師你好 我公司去年收到一筆費用發(fā)票沒有掛帳也沒有付款 但是抵扣了進項 今年這筆發(fā)票對方開具了紅字信息表 紅字發(fā)票給我們, 我們?nèi)绾翁幚碜鲑~?

2023-06-30 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-30 14:30

去年的你補上借應交稅費應交增值稅進項 貸其他付款,然后今年借其他應付款 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3722 追問 2023-06-30 14:38

這個不用做以前年度損友調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:40

不對的,是的,不用的,對方已經(jīng)紅沖了。

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快賬用戶3722 追問 2023-06-30 14:41

因為我們以前掛帳都是在預付賬款科目 需要做到其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-30 14:46

那你把上面的其他應付款改成預付賬款。

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去年的你補上借應交稅費應交增值稅進項 貸其他付款,然后今年借其他應付款 貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-06-30
同學你好,是的,收到紅字發(fā)票和正確發(fā)票后再進行賬務處理 紅沖掉原來的購進分錄 借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)或紅字 貸:應付賬款 負數(shù)或紅字
2020-08-24
您好,這個的話是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
2024-05-18
進項轉(zhuǎn)出的 借 應付賬款 貸 應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2020-12-21
您好,這是目前普遍存在問題,有信息表,我們在電子稅務局輸入這個藍字發(fā)票就能開紅票了
2024-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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