你好;? ? 借財務(wù)費用3 貸本年利潤? 3 ;對的; 因為借方負數(shù)在貸方; 結(jié)轉(zhuǎn)的時候; 就是借方? 轉(zhuǎn)本年利潤?
存款利息在填憑證的時候不是 借:銀行存款 ?財務(wù)費用在借方負數(shù) ?那期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候財務(wù)費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
開票含稅收入113萬,因現(xiàn)金折扣原因,實收110萬。收款時賬務(wù)處理是不是:借:銀行存款110 財務(wù)費用3 貸:應(yīng)收賬款113 這個3萬要有什么單據(jù)作為憑證呢?
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財務(wù)費用一利息收入,負數(shù)。月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,用借財務(wù)費用一利息收入,正數(shù),貸:本年利潤,這樣對嗎?
公司從銀行借款100萬 每月付利息 3年還清 直接放長期借款嘛 發(fā)生的30000費用 放財務(wù)費用嘛 借銀存 貸長期借款
老師,,公司收到的利息, 借銀行存款3萬,借財務(wù)費用-3萬, 在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,變成借財務(wù)費用3萬了。這什么原因
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
老師 ,收到的利息結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,分錄是不是借本年利潤, 借利息收入(負數(shù)),可以變成借利息收入(正數(shù))貸本年利潤,是這樣嗎
你好;? 你利息收入是做的 借方負數(shù)的哇 ;所以? ?實際是貸方;結(jié)轉(zhuǎn)做借方去做;? 就可以了。 對的??