記錄交的是這樣的,7月份申報對的。
老師,我們是季度申報所得稅的一般納稅人,7月份開票500萬,但是7月份的費(fèi)用只有200萬左右,7月份要交所得稅嗎,還是說等10月份申報所得稅的時候7-9月在一起,這樣是不是8月如果有虧損,7月和8月的就可以相抵了吧,
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產(chǎn)生滯納金,繳納了款項,后面我把印花稅的申報表的計稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
小規(guī)模23年第一季度,利潤總額1500元,需要交企業(yè)所得稅了。但是到4月份季度申報的時候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損,如果有金額的話,我就不用交企業(yè)所得稅了吧
老師你好,2023年1月份繳納22年第4季度所得稅,我在交的時候, 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)洨稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ; 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款?,F(xiàn)在在電子稅務(wù)局填寫報表, 所得稅費(fèi)用一欄,直接把交納的金額填寫在里面就可以了是吧
2023年印花稅是什么時候交?如果安季度交,就是我在4-6月里面所有的合同的匯總金額,在7月份申報繳納嗎?
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
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按照季度來繳納,這樣是對的。
實收資本那個是不是按年交,每年1月份交上一年的?無論發(fā)生與否都要申報?
你好,這個不一定是按照您稅務(wù)局核定的,就是按年交的這種情況多。
登錄您的申報系統(tǒng),可以看到核定的時間,按照核定的時間申報。