你好,這個發(fā)票到全了嗎?
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時候入賬開始計提折舊?需要暫估入庫再計提折舊還是直接計提折舊等8月發(fā)票開回來的時候做固定資產(chǎn)
老師好,不能理解這個暫估固定資產(chǎn)計提折舊;暫估的固定資產(chǎn)的計提折舊;,比如說我之前預(yù)估固定資產(chǎn)值100萬,按100萬來計提十年的話,那我每個月計提了0.834萬/月,假設(shè)已經(jīng)計提了3個月,但是呢,實際入賬金額是130萬,前3個月計提的金額不管,那后面每個月該計提多少錢一個月呢,謝謝。
您好,老師!我2021年12 月在暫估了一筆固定資產(chǎn),也開始折舊了,然后在2022年收到了這筆固定資產(chǎn)40%的發(fā)票,忘記之前已經(jīng)暫估折舊的,就直接入了成本,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣去調(diào)整?
一個酒店,去年年底開業(yè)的時候購進的桌椅,床,那些沒有發(fā)票,暫估成本了,今年才把票補上,這個要怎么入賬呢,直接沖暫估,還是做固定資產(chǎn),接下來要折舊
老師,在去年暫估了固定資產(chǎn),今天才陸續(xù)來了發(fā)票,(還沒到齊),現(xiàn)在才想起來一直沒有折舊,需要補折舊嗎?
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?
老師,請問一下,我們公司有涉及買賣貿(mào)易,也涉及加工,那我這個進銷存應(yīng)該怎么弄哇
個體戶,中間建賬,期初設(shè)置不平差的比較多怎么辦
老師,請問農(nóng)副產(chǎn)品開的發(fā)票是免稅的,但是抵扣的情況下,是按照幾個點算稅,怎么算的?
沒有呢,具體的金額也不知道,應(yīng)該在180萬左右,這個算是補開以前沒發(fā)票的
你好,那來了多少,你充多少,借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款 九到12月份可以補折舊的,然后今年的正常補。
折舊分錄怎么寫?
借利潤分配未分配利潤貸累計折舊, 借管理費用等貸累計折舊。