個(gè)體戶沒(méi)有企業(yè)所得稅,它是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,你是什么征稅方式的?

小規(guī)模納稅人開(kāi)專用發(fā)票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),需要交增值稅和企業(yè)所得稅嘛
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅,那么個(gè)體工商戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個(gè)季度不能超過(guò)30萬(wàn)
老師,問(wèn)一下,個(gè)體戶一個(gè)季度開(kāi)票未超45萬(wàn)元,不繳納增值稅,是不是要交個(gè)人所得稅呢?
老師問(wèn)一下個(gè)體工商戶去代開(kāi)增值稅專用發(fā)票一個(gè)季度開(kāi)票未滿30萬(wàn),需不需要交企業(yè)所得稅?
老師你好,請(qǐng)教一下個(gè)體工商戶代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,如果每季度未超過(guò)45萬(wàn),開(kāi)具的專票稅款還需交嗎?
老師,正常開(kāi)出的發(fā)票不用打印裝賬簿吧
剛看視頻有個(gè)疑問(wèn),課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問(wèn)題是一般納稅人走9810報(bào)關(guān)單的金額到底是填回款還是預(yù)估銷售額(填預(yù)估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報(bào)關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,
電子稅務(wù)局怎么查詢往期申報(bào)的報(bào)表
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固定資產(chǎn)原值 -累計(jì)折舊=凈值,就是賬面價(jià)值 嗎
商業(yè)承兌匯票出票日是2025.11.12,到期日是2026.5.11,貼現(xiàn)日是2025.11.13,票面金額是5200116.74,利率是0.87%,貼息金額是22494.84,貼現(xiàn)息怎么計(jì)算
老師您好,我公司有無(wú)人機(jī)執(zhí)照培訓(xùn)等業(yè)務(wù),學(xué)員培訓(xùn)我們公司給提供食宿,這部分住宿費(fèi)和餐費(fèi)是都?xì)w集到培訓(xùn)費(fèi)用里可以嗎,還是?具體應(yīng)該怎么處理
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們發(fā)貨單原件簽收聯(lián)掉了,但是有掃描件,這個(gè)掃描件是有同等效力嗎?
A公司收到b公司過(guò)賬貨款20萬(wàn),但是還需要A公司還給B公司,最后又C公司個(gè)人卡還了b公司20萬(wàn),這種憑證如何做
老師,報(bào)關(guān)單是以美元報(bào)關(guān),但報(bào)關(guān)公司那邊做出口資料是以收到的人民幣來(lái)做資料,國(guó)外客戶是以人民幣轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)國(guó)內(nèi)公司,這樣影響退稅嗎


查賬征收的,
查賬征稅的根據(jù)利潤(rùn),有利潤(rùn)的需要交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅
有利潤(rùn)的話交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅是什么比列的?
稅率表可以參考,這個(gè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的可以減半。這個(gè)是減半之前的
老師,開(kāi)的是塑件加工的
是來(lái)料加工的
你好,按照上面的稅率來(lái)就可以。
老師那如果的定額征收的呢?
在核定的金額范圍以內(nèi)不需要交稅,超過(guò)的全額繳納收入乘以核定率。
核定的金額就是一季度開(kāi)票30萬(wàn)嗎?
核定銷售額,稅務(wù)局給你定的是多少?每個(gè)企業(yè)不一樣的,不是統(tǒng)一的。
哦,還沒(méi)說(shuō)。那稅率統(tǒng)一多少的
你好,這個(gè)沒(méi)有規(guī)定,沒(méi)有統(tǒng)一的核定率,核定額,都沒(méi)有統(tǒng)一看行業(yè)。
哦哦,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。