同學(xué),可以抵扣,不受影響

老師,你好,我們公司是農(nóng)業(yè)公司,9月份開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以抵扣當(dāng)月的增值稅專用發(fā)票的稅嗎
小規(guī)模給公司開(kāi)的發(fā)票選的稅率是1%,我們認(rèn)證的時(shí)候只能是按照1%抵扣嗎?不能按照3%抵扣嗎?
老師您好,我公司為一般納稅人,收到供應(yīng)商開(kāi)具的1%的農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,能按9%計(jì)算抵扣增值稅嗎?
一般納稅人取得小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%的增值稅專用發(fā)票,是按價(jià)稅合計(jì)的9%抵扣嗎?
老師好,我們公司取得的增值稅專用發(fā)票(收購(gòu)發(fā)票)是按1%開(kāi)具的,抵扣的時(shí)候能按9%抵扣嗎
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎


老師好,要怎么操作?進(jìn)項(xiàng)勾選的話只是1%
同學(xué),正常,發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)勾選就可以了
稅率不同,要按9%怎么抵扣?
同學(xué)你收到了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái),直接按照稅額勾選,在增值稅申報(bào)表會(huì)直接顯示申報(bào)的
老師好,我現(xiàn)在收到的是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
按財(cái)稅{2017}37號(hào)文件是可以按原稅率抵扣的,但具體怎么操作?
只要是專票,是沒(méi)有問(wèn)題的