你好!計入原材料,領(lǐng)用的時候計入在建工程
老師,公司股東現(xiàn)在自己家別墅在裝修,說是裝修成會所招待客戶用,買的一些材料,比如說地板、瓷磚、燈、床等從公司付款,開票也開給公司,我已經(jīng)跟領(lǐng)導說過多次,這樣不合理,但是領(lǐng)導說沒關(guān)系,這樣可以入賬嗎
老師,公司有個小裝修項目,幾萬塊的,給工人自己去買材料做的,當時買的材料是沒有票的,現(xiàn)在如果要工人去稅局代開需要他開什么樣的票來?要不要分別開用了哪些材料等等的票
我們公司租了一個清水廠房,自己招標請別的公司做裝修,包工包料,正在裝修中,但免不了有些小部件自己采購。比如工廠照明燈具,地板石材等等,但是金額都不大,一兩萬的樣子,請問這部分零星采購咋入賬哇
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
老師公司購買了辦公室,裝修的材料基本是包給別人裝修的,但是有些材料是自己買的,比如地板,玻璃隔斷,窗簾布,這些做什么科目去???
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機個人去代開租賃費發(fā)票給公司了,司機個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責任,保護您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項:務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當時入賬時這筆費用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進出口退稅課程有實操的登錄入口進行實操練習嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項,我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
老師裝修公司基本都是他們購買的材料,裝修公司的費用我做了長期待攤費了,是可以的嗎?,那這些自己買的材料也一起計入長期待攤費里面去可以不?
你好,可以的,你你用的時候也就到長期待攤費用。
那我現(xiàn)在發(fā)票入賬也做入長期待攤費用里,上個月做的長期待攤費用是不是這個月一定要推銷了,那這個月做的長期待攤費,是不是要等下個月推銷?。?
你好!完工后再開始攤銷
老師我們6月已經(jīng)搬進來了,裝修公司也還沒有結(jié)算最后一筆錢,我可以晚點推銷嗎?
你好,可以的,這個企業(yè)自己定,不要太夸張就行。
好的謝謝
您好,不用客氣的了