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你好老板,今年5月繳納去年年度企業(yè)所得稅,去年是未計(jì)提的,請(qǐng)問(wèn)今年5月的分錄是借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行嗎?

2023-06-28 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-28 11:45

您好, 您這么做是可以的。

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快賬用戶3251 追問(wèn) 2023-06-28 11:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-28 11:57

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您好, 您這么做是可以的。
2023-06-28
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-01-14
你好,是的,可以這樣處理的,
2020-08-12
你好; 不對(duì)的; 你小企業(yè)會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)做 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 做繳納分錄即可??
2023-06-27
你好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,分錄是? 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2023-06-26
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