您好, 您這么做是可以的。
老師,小規(guī)模公司,去年12月沒(méi)有計(jì)提所得稅,利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)都是411,今年5月匯算清繳時(shí)繳納企業(yè)所得稅15元,5月補(bǔ)提分錄,借 利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)15,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅15,目前資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)的未分配利潤(rùn)數(shù)還是411,怎樣才能改為411-15=396這個(gè)年初數(shù),多謝
老師好,今年5月份交去年的所得稅,請(qǐng)問(wèn)是記以前年度損益調(diào)整,去調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)。這樣做,對(duì)嗎?謝謝!
老師 您好 今年5月申報(bào)2022年稅務(wù)年報(bào) 補(bǔ)交500元企業(yè)所得稅 分錄 借方 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方 銀行 那計(jì)提的時(shí)候 是借方 所得稅費(fèi)用 貸方 應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎 還是借方未分配利潤(rùn)呢
老師 您好 今年5月申報(bào)2022年稅務(wù)年報(bào) 補(bǔ)交500元企業(yè)所得稅 分錄 借方 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸方 銀行 那計(jì)提的時(shí)候 是借方 所得稅費(fèi)用 貸方 應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎 還是借方未分配利潤(rùn)呢
你好老板,今年5月繳納去年年度企業(yè)所得稅,去年是未計(jì)提的,請(qǐng)問(wèn)今年5月的分錄是借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行嗎?
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)