您好 借 應(yīng)付帳款 貸 庫(kù)存商品
(請(qǐng)孺子牛老師回答) 1.圖一這道題目是我根據(jù)售后回購(gòu)(融資性質(zhì))的題改的,可能不太對(duì),我是想將融資性質(zhì)和租賃性質(zhì)做個(gè)對(duì)比,請(qǐng)問分錄這樣寫對(duì)嗎?確認(rèn)租金收入的同時(shí)是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)租賃成本?應(yīng)該怎么做?還有如果交增值稅應(yīng)該是在哪一步? 2.圖二這道題我不明白的是,從銷售方角度看,提前收到了錢不是好事嗎,為什么還產(chǎn)生了費(fèi)用,對(duì)于這個(gè)會(huì)計(jì)處理不太明白
就是我公司固定資產(chǎn)賣了30萬(wàn),在會(huì)計(jì)科目做的是固定資產(chǎn)清理,不是收入,然后用固定資產(chǎn)清理和固定資產(chǎn)數(shù)字平之后,多出來(lái)的錢做資產(chǎn)處理?yè)p益這個(gè)科目去了,但是在增值稅主表里就顯示的收入是30萬(wàn),那樣就是表和賬本收入不符,這樣稅務(wù)說(shuō)有問題,怎么處理呀?
老師請(qǐng)問:這個(gè)第一問 債權(quán)人的會(huì)計(jì)處理 題目說(shuō)了是應(yīng)收賬款 4月16日為什么還要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??
老師,請(qǐng)問一個(gè)問題,我公司之前那個(gè)財(cái)務(wù)做的賬,專管員讓她之前未抵減完的進(jìn)項(xiàng)抵減了,說(shuō)后期沖回,但是現(xiàn)在沖回了稅務(wù)局說(shuō)是錯(cuò)的,前任是確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我做了相反分錄,這個(gè)怎么處理呢
請(qǐng)問下老師,這兩個(gè)題目。第一個(gè)5000如果說(shuō)不計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呀。第二個(gè)判斷題,如果說(shuō)或有資產(chǎn)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,不就是預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了。那不就是相當(dāng)于沖減預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值了嗎,為什么不對(duì)
我們公司提供人員為對(duì)方公司的原材料和成品貨物進(jìn)行保管,收取代保管服務(wù)費(fèi),但是我們主營(yíng)業(yè)務(wù)是來(lái)料加工,那代保管服務(wù)費(fèi)我們應(yīng)該按什么稅目申報(bào)印花稅
公司資產(chǎn)快到5000萬(wàn)了,怎么預(yù)防資產(chǎn)超5000萬(wàn)?
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老師,查賬征收的個(gè)體戶季報(bào)是按什么標(biāo)準(zhǔn)繳稅?
金蝶K3,今年7-8月份沒有憑證怎么結(jié)轉(zhuǎn)到9月,現(xiàn)在看到進(jìn)去是7月份
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老師,消防編程crt接入費(fèi)用要開什么稅收分類編碼?
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老師你好,單位繳納的社保,會(huì)計(jì)分錄需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)度嗎?