你們開的就是建筑服務(wù)*某工程勞務(wù)費(fèi)
請問,公司又兩個(gè)員工的工資是支付給勞務(wù)公司,對方開發(fā)票給我們,這個(gè)入什么科目
老師,又來打擾您,請教一個(gè)問題,我們家與勞務(wù)派遣公司簽了勞務(wù)派遣合同,對方給我們發(fā)工資,代扣代繳個(gè)人所得稅,發(fā)工資部分開了普票給我們,代扣代繳的個(gè)稅不給我們開發(fā)票,只開收據(jù),這樣可以嗎?個(gè)稅部分所得稅前可以扣除嗎?為什么個(gè)稅部分勞務(wù)派遣公司不給我們開發(fā)票呢?
我們是建筑勞務(wù)公司,開了勞務(wù)票給對方公司,對方不付錢給我們,直接幫我們以工資的形式發(fā)放的個(gè)人賬戶里,可以嗎?然后還讓我們寫收據(jù)
老師您好,請教一個(gè)問題,我公司是建筑行業(yè),我們開勞務(wù)發(fā)票給對方,對方給我們付款,然后這個(gè)錢又要付給個(gè)人發(fā)工資,工資又要繳稅,請問我們可以開什么科目的發(fā)票給對方呢?
你好老師,我們建筑公司,給對方建筑公司開和勞務(wù)發(fā)票,比如含稅金額50萬,然后,這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是對方公司把這個(gè)工資直接付給工人了,那我們公司可以把這個(gè)工資勞務(wù)成本做賬嗎
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤負(fù)數(shù)30萬,會(huì)有什么問題嗎 主營業(yè)務(wù)收入101萬,工資115萬
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