您好,這個(gè)運(yùn)費(fèi)是不可以的了
允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 額加計(jì) 5%抵減應(yīng)納稅額,,,老師,這個(gè)跟制造業(yè)有什么關(guān)系嗎
允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%抵減應(yīng)納稅額。 麻煩老師用算式的方式解答一下這個(gè)政策
老師, 1.允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額 這個(gè)政策,一般納稅人,營業(yè)范圍有機(jī)械租賃,運(yùn)費(fèi)可以適用嘛?
1.允許生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額,比如是購進(jìn)機(jī)械租賃10萬元,收到1%的專票,稅額1000元,那怎樣加計(jì)5%遞減應(yīng)納稅額呢?老師
老師我公司符合下面政策,購買的車進(jìn)項(xiàng)稅額能不能加計(jì)扣除? 增值稅加計(jì)抵減政策 (1)允許生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)的一般納稅人: 按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額 生產(chǎn)性服務(wù)業(yè):郵政、電信、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)
所得稅費(fèi)用是填在企業(yè)所得稅年報(bào)里特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得嗎?
老師, 企業(yè)會(huì)計(jì)制度的利潤表年報(bào)是本期數(shù) 和本年累計(jì)數(shù),那就是都一樣?
老師,我們是開食堂的,專門給工廠供飯,我們買的肉,蔬菜等,應(yīng)該是讓供應(yīng)商開專票的嗎
老師你好,一般納稅人簽的3%的勞務(wù)合同,針對(duì)下游開票是開普票好還是也可以讓開專票?
請(qǐng)問 員工報(bào)銷的 送檢樣品的檢測(cè)費(fèi) 怎么做分錄呢
老師好,請(qǐng)問公司買的綠植樹和盆栽開票來記哪個(gè)科目
電商行業(yè)訂單確認(rèn)收入的時(shí)間是,收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗(yàn)碼在哪,老師
老師我們是簡易計(jì)稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
為什么,運(yùn)輸不就是屬于現(xiàn)代服務(wù)嘛?
你這個(gè)不是單獨(dú)的運(yùn)輸服務(wù)呀
我是一般納稅人,營業(yè)范圍有運(yùn)輸服務(wù)的
那就是可以的了這個(gè)
那你可以舉例,怎樣加計(jì)扣除嘛?
就是你銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,然后進(jìn)項(xiàng)乘以5%的,再銷項(xiàng)扣除