您好, 和跨月一樣,開負(fù)數(shù)發(fā)票
電子普通發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,怎么處理? 電子普通發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,怎么處理?
電子普通發(fā)票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,怎么處理? 電子普通發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,怎么處理?
老師,請問電子專票開錯(cuò)了,應(yīng)該怎樣處理呢?當(dāng)月怎么處理?跨月怎么處理呢?
老師,稅務(wù)ukey作廢電子發(fā)票開錯(cuò)了。怎么作廢
紅字信息表,是不是所有發(fā)票紅沖都得填?電子普票電子專票,當(dāng)月開錯(cuò),當(dāng)月怎么處理?
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng),然后會計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點(diǎn)下
自行研發(fā)的無形資產(chǎn)的稅務(wù)規(guī)定
是點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎?
是的,點(diǎn)負(fù)數(shù)開具就可以了
我點(diǎn)負(fù)數(shù)發(fā)票紅字信息查詢顯示未查詢到數(shù)據(jù)
這樣什么原因,是我哪里錯(cuò)了,電子專票
在已開票查詢里又能看到我開錯(cuò)的這張發(fā)票
你填紅字信息表試下,要先填這個(gè)
點(diǎn)紅字信息點(diǎn)上傳提示紅色?
到底是我哪里出錯(cuò)了
是什么時(shí)候開錯(cuò)的?
半小時(shí)前
你明天試下,可能還沒報(bào)送到稅務(wù)局
好的,這個(gè)電子專票是直接開具負(fù)數(shù)還是要填紅字信息表?
電子專票作廢首先登陸開票軟件—發(fā)票管理—發(fā)票作廢;然后系統(tǒng)跳出開票信息清單界面,找出需作廢發(fā)票,或通過在檢索框輸入要作廢發(fā)票;最后選中要作廢的發(fā)票,點(diǎn)擊右上角的“作廢”按鈕即可
老師電子專票的處理按你的意思當(dāng)月開具當(dāng)月做作廢處理,而不是直接開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
https://www.sohu.com/a/495414923_121123752,看這個(gè)地方,上面那個(gè)是紙質(zhì)方面的,電子專票只能開負(fù)數(shù)發(fā)票,不好意思,發(fā)錯(cuò)了
電子發(fā)票不能作廢的,只能開負(fù)數(shù)發(fā)票,上面發(fā)錯(cuò)了