你好!不可以。不能這樣
請問老師,建筑企業(yè)異地項目預(yù)交企業(yè)所得稅,可不可以扣除支付分包方的款項? 在什么節(jié)點(diǎn)預(yù)交,每次給甲方開票后預(yù)交還是按征期季度預(yù)交?
建筑企業(yè)異地預(yù)交稅款適用簡易征收的,可以扣除分包款嗎
老師好,建筑項目異地預(yù)交稅款,預(yù)交的企業(yè)所得稅可以扣除專業(yè)分包的費(fèi)用嗎?
請問施工異地預(yù)交過程中,增值稅預(yù)交可扣除分包后再預(yù)交,企業(yè)所得稅的預(yù)交可否扣除分包后再預(yù)交?
老師,建筑服務(wù)異地預(yù)交,如果有分包方也是項目所在地的,他給我們開了建筑服務(wù)進(jìn)項發(fā)票,我預(yù)交的增值稅可以扣除分包交的嗎?
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:30你好,這個不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了,那除非你把之前的都補(bǔ)上,不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入,所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入,而且分過紅的如果1200再計入未分配利潤,等于還有1200要分紅嗎
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計入未分配利潤,但這個200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的,這樣分紅的時候不是重復(fù)增加利潤了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到,但是收款的時候,客戶會扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項做增值稅進(jìn)項勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險費(fèi),計入哪個科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個表嗎
只有預(yù)交增值稅可以扣,預(yù)交企業(yè)所得稅不能扣?
你好!所得稅是可以抵扣所得稅,但是不能扣除什么專業(yè)分包費(fèi)用