你好!只要你報(bào)表是平的,就都能解釋。
老師好,平常記賬時(shí),有的折舊費(fèi)系統(tǒng)自動(dòng)記到了管理費(fèi)用,有的則進(jìn)入某項(xiàng)目的成本中,因?yàn)槲覀兪且皂?xiàng)目作為利潤中心的。2021年年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中,管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)其實(shí)是小于實(shí)際的折舊費(fèi)的?,F(xiàn)在做所得稅匯算清繳,A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中有資產(chǎn)折舊攤銷額,請(qǐng)問我需要把這個(gè)數(shù)字和財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)保持一致嗎?謝謝!
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
請(qǐng)問老師,我們公司需要銀行貸款,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)是虧損,然后老板需要我手工改成盈利得財(cái)務(wù)報(bào)表,那么我數(shù)據(jù)哪些需要?jiǎng)?,才能保證資產(chǎn)負(fù)債表得數(shù)據(jù)鉤稽關(guān)系是對(duì)得呢?可以給具體得嗎!謝謝老師!
老師,你好!我想請(qǐng)教你一個(gè)專業(yè)的問題,現(xiàn)在我們公司想到銀行貸款2000萬,銀行需要我們提供一些資料,老板要我把公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改了(本身一直是虧本負(fù)利潤,要我改盈利),購銷合同數(shù)據(jù)也改大,這樣做我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
①財(cái)務(wù)報(bào)表不是要一個(gè)季度一申報(bào)嗎?比如,10月需要申報(bào)7-9月的季度財(cái)報(bào)對(duì)吧,那資產(chǎn)負(fù)債表沒有季報(bào)一說,我們10月報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表一般報(bào)的是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表;而利潤表需要報(bào)季度的,就是把7月+8月+9月三個(gè)季度的數(shù)據(jù)相加得到一個(gè)季度利潤表,然后兩個(gè)表通過電子稅務(wù)局去申報(bào)對(duì)吧?②那我們?cè)趯W(xué)年度匯算清繳時(shí)的時(shí)候,唐莎老師又說第四季度的時(shí)候除了要報(bào)第四季度的財(cái)報(bào),還要報(bào)一個(gè)年報(bào),而且季報(bào)和財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)必須一樣,那這怎么理解?你第四季度申報(bào)季度資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)不可能把申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊,而且利潤表第四季度也不可能申報(bào)1-12月的累計(jì)數(shù)據(jù)啊!這點(diǎn)沒明白!
工資銀行流水分為扣除社保后工資5400左右,獎(jiǎng)金4000,持續(xù)13個(gè)月數(shù)額不變,是否可以作為工資1萬的證據(jù)?是否可以和個(gè)稅申報(bào)金額每月1萬互相論證作為證據(jù)
怎么查個(gè)人一整年交的醫(yī)保和社保,一整年能導(dǎo)出來的,
發(fā)票是專票,報(bào)銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
公司買一輛二手車,錢由其他公司付款,車入到公司名下,錢不用還其他公司,如何處理
兩免三減半的企業(yè),前兩年盈利不交企業(yè)所得稅,三年第三年盈利了,交的是第三年的單獨(dú)盈利的企業(yè)所得稅?還是一二三年累積下來盈利的稅?
一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
老師,5月還沒有報(bào)4月的稅,可以開5月的發(fā)票嗎?
C公司的股東是A公司,B公司 這種是母子公司嗎
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對(duì)應(yīng)賬戶怎么建賬
匯算清繳是的工資薪金支出,應(yīng)該按照管理費(fèi)用-工資還是應(yīng)付職工薪酬-工資填寫
比如我利潤表改了成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、營業(yè)外收入,這幾個(gè)項(xiàng)目,導(dǎo)致本身得利潤表從虧損變了盈利。那么我對(duì)應(yīng)得資產(chǎn)負(fù)債表拿幾個(gè)項(xiàng)目得數(shù)據(jù)也要跟著改動(dòng),我不知道具體怎么改資產(chǎn)負(fù)債呢。還請(qǐng)老師仔細(xì)教我一下哈。
你好!1,你資產(chǎn)負(fù)債表是平的,2,所有者權(quán)益的未分配利潤期初%2B利潤表的本年累計(jì)利潤=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末就可以
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)1000多萬,整個(gè)資產(chǎn)總計(jì)也是負(fù)數(shù)得,所有者權(quán)益總計(jì)也是負(fù)數(shù),這個(gè)需要怎么改成正數(shù)才行嗎?鉤稽關(guān)系和邏輯關(guān)系沒搞動(dòng),可否上穿報(bào)表給您標(biāo)記改一下教我啊
你好!應(yīng)收負(fù)數(shù),你填入預(yù)收正數(shù)就好了