您好,這個(gè)是全部的嗎
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。原材料成本為100000元,支付的加工費(fèi)為8000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成并已驗(yàn)收入庫(kù),加工費(fèi)用等尚未支付。雙方使用的增值稅稅率為13%要求編輯乙企業(yè)撥付委托加工材料、應(yīng)付加工費(fèi)及增值稅,應(yīng)付消費(fèi)稅,加工完成收回委托加工物資
2.A公司委托B公司加工材料--批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),原材料成本為70000元,支付的加工費(fèi)為20000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完 成驗(yàn)收入庫(kù),收回后用于連續(xù)加工產(chǎn)品,加工費(fèi)用、消費(fèi)稅已經(jīng)支付。A、 B公 司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%, A公司按實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行日常核算。要求: (1)編制發(fā)出委托加工材料的分錄; (2)計(jì)算消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格; (3)計(jì)算受托方代收代繳的消費(fèi)稅; (4)編制支付加工費(fèi)、消費(fèi)稅的分錄; (5)編制加工完成收回委托加工材料的分錄。
3.信達(dá)公司委托新世紀(jì)公司加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),原材料成本為100000元,支付加工費(fèi)80000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%,材料加工完成驗(yàn)收入庫(kù),工費(fèi)等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率均為17%。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
青山公司委托C加工廠加工一批材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出加工原材料的實(shí)際成本為300000 元,支付加工費(fèi)240000元(不含增值稅),適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。材料加工完工后驗(yàn)收入庫(kù),收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。要求:編制天藍(lán)公司的會(huì)計(jì)分錄。在此輸入你的答案
委托外單位加工一批材料,原材料為70萬(wàn)元,加工費(fèi)為20萬(wàn)元,消費(fèi)稅稅率為10%,材料已加工完畢,驗(yàn)收入庫(kù),采購(gòu)費(fèi)尚未支付,加工材料收回后用于連續(xù)生產(chǎn),應(yīng)稅消費(fèi)品
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中 7欄資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi) 需要與A105080,本年折舊攤銷合計(jì)一致嗎
老師,請(qǐng)問我再申報(bào)個(gè)稅的時(shí)按上月申報(bào)的工資額填寫的,那本月新增的人員再怎么添加上?信息已采集
老師,餐飲企業(yè)匯算清繳缺成本票有什么辦法解決嗎?
公司支付員工因病死亡的賠償費(fèi)用,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,員工自己拿生育津貼,沒工資,公司交社保,這個(gè)津貼需要公司代個(gè)人申報(bào)嗎,分錄怎么做
老師您好!請(qǐng)問下從2024年開始,前面會(huì)計(jì)當(dāng)月工資都是計(jì)提上月工資,相當(dāng)于當(dāng)月工資沒有計(jì)提,像這種情況要怎么調(diào)賬,謝謝
老師,我想問新購(gòu)固定資產(chǎn),500萬(wàn)以下一次性扣除……比如新買的機(jī)器人臂35萬(wàn),或者辦公電腦1萬(wàn),或者新買辦公桌椅1萬(wàn),是不是都可以一次性扣除?因?yàn)槎际切沦I,且單價(jià)在500萬(wàn)以下,那這樣的話單位資產(chǎn)享受一次性扣除的就很多
@董老師,老師我把記賬憑證用裝訂機(jī)裝訂好了,然后您幫我做的報(bào)表需要裝訂起來(lái)嗎
老師你好,我們公司要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,A股東的股權(quán)00%轉(zhuǎn)給另外一個(gè)人,我們需要問的操作?
老師,我們公司名下的固定資產(chǎn)汽車,已折舊完了200萬(wàn),無(wú)殘值了。那這個(gè)車賣的時(shí)候,還是需要確認(rèn)收入嗎? 怎么做賬務(wù)處理