你好,實(shí)際你們單位支付了嗎?支付了不用做。
老師你好,房產(chǎn)稅是不是不用計(jì)提直接做入管理費(fèi)用。今年交去年的房產(chǎn)稅企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎?
老師你好 我想咨詢下 調(diào)增了2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的管理費(fèi)用要怎么做賬務(wù)處理?調(diào)了工資
老師,請(qǐng)問17.18年多交的企業(yè)所得稅辦理退稅后今年2月份退回來了,一般納稅人,分錄按下圖寫嗎?這樣影不影響匯算清繳,因?yàn)楣?9年開始交經(jīng)營(yíng)所得不交企業(yè)所得稅了,匯算清繳已經(jīng)做了,需不需要重做。
老師您好,我們公司今年做企業(yè)所得稅匯算清繳,有納稅調(diào)增,那要是需要交企業(yè)所得稅,今天賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,去年企業(yè)所得稅匯算清繳,有沒有發(fā)票的材料就調(diào)增了,在今年有來票了的,是不是需要調(diào)減呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
好的老師,還有個(gè)問題就是之前財(cái)務(wù)有筆款收不回來了,直接做的管理費(fèi)用-壞賬,今年匯繳也調(diào)增了,那這個(gè)賬務(wù)上需要處理嗎
不需要的,不需要調(diào)整。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
我發(fā)現(xiàn)以前年度的稅沒計(jì)提已經(jīng)付款了,我就直接補(bǔ)計(jì)提借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)交稅-印花稅是吧,匯繳不做任何處理
匯算清繳、納稅調(diào)減。
我剛發(fā)現(xiàn)的需要補(bǔ)計(jì)提稅賬務(wù),22年匯繳已經(jīng)結(jié)束了
那這個(gè)賬務(wù)可以先這樣處理,等明年23年匯繳再調(diào)減處理嗎
可以的,可以這么做的。