第一步,企業(yè)登陸“企業(yè)網(wǎng)上年報(bào)系統(tǒng)。 第二步,進(jìn)入工商企業(yè)年報(bào)系統(tǒng)。進(jìn)入后登陸工商企業(yè)年報(bào)系統(tǒng)。 第三步,這時(shí)我們進(jìn)入年度報(bào)告在線填錄系統(tǒng),選擇要報(bào)的年份,開(kāi)始填寫企業(yè)基本信息,然后填寫網(wǎng)站信息,填寫股東信息,填寫資產(chǎn)狀況信息,按照提示填寫完成,提交即可
小規(guī)模消防工程款開(kāi)票開(kāi)什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤(rùn)都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎
老師,我想問(wèn)下我們是電子芯片代理公司,然后平時(shí)都是開(kāi)13%的票,那我們可以開(kāi)1%的市場(chǎng)推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來(lái)
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開(kāi)始的時(shí)候我還沒(méi)有開(kāi)票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營(yíng)業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開(kāi)票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆](méi)懂,當(dāng)時(shí)又把營(yíng)業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個(gè)體戶還可以簡(jiǎn)易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報(bào)表中利潤(rùn)表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計(jì)入收入,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不開(kāi)票也不申報(bào)未開(kāi)票收入增值稅,結(jié)算費(fèi)用后怎么處理,沖銷這比分錄合計(jì)數(shù),然后借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師 我想咨詢您一個(gè)問(wèn)題 就是申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表 他彈出這個(gè)怎么修改呢