同學,您好,很高興為您解答!遞延所得稅資產(chǎn)或負債對所得稅費用是有影響的。應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅是按照稅法要求上交稅務(wù)局的稅,所得稅費用是按照企業(yè)會計準則計算的稅,兩者的差異通過遞延所得稅資產(chǎn)或者負債去調(diào)平。
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費,具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
兩者的差異為什么當期的增加,調(diào)節(jié)了,他又跟原來沒有調(diào)所得稅費用一樣呢!
所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅。當期所得稅=(210-10)=200?25%=50萬元。產(chǎn)生的遞延所得稅=20?25%=5萬元,兩者相?等于55萬元@這么理解就沒那么繞了。
你那個算法都不對!你直接把20和20省略了
分錄的感覺是沒有影響所得稅吧!只是影響了應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅,然后遞延所得稅資產(chǎn),是前面多交了,后面少交;遞延所得稅負債,是前面少交了,后面要多交。
我的算法對的,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅不考慮會計準則的暫時性差異。