同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,請問月底把制造費用的發(fā)生額全部轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去,然后在結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,是不是只需要把未完工的原材料不結(jié)轉(zhuǎn)之外,關(guān)于工資、費用、已完工的原材料全部轉(zhuǎn)去庫存商品
請問,完工產(chǎn)品入庫還有在產(chǎn)品,完工成本結(jié)轉(zhuǎn)后生產(chǎn)成本還有原材料的余額,余額在借方,是不是能表示還有在產(chǎn)品,還需要轉(zhuǎn)到半成品科目嗎?還是不需要結(jié)轉(zhuǎn)了?
用于生產(chǎn)產(chǎn)品 攤銷要借:制造費用 這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)到完工產(chǎn)品成本里 然后出售之后確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本 就包含無形資產(chǎn)攤銷的那部分? 所以沒出售就不影響營業(yè)利潤 還在制造費用或產(chǎn)品成本里呢
之前領(lǐng)用材料做了分錄是借生產(chǎn)成本貸原材料,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品貸生產(chǎn)成本,又在另外一套賬中重復(fù)做了一樣分錄結(jié)生產(chǎn)成本帶原材料,但是沒有進行結(jié)轉(zhuǎn)成本,在資產(chǎn)負債表中沒有結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本變到了在產(chǎn)品中,現(xiàn)在我要把兩套賬資產(chǎn)負債表進行合并,我要把在產(chǎn)品數(shù)據(jù)去掉,但是不平衡了,還要去掉什么
老師你好,問一下我們是工業(yè)企業(yè),對委托的商品進行噴涂料加工。做賬時借:原材料,貸銀行。借:生產(chǎn)成本~直接材料,貸原材料。借:在產(chǎn)品,貸生產(chǎn)成本~直接材料,。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,借主營業(yè)務(wù)成本,貸在產(chǎn)品。對嗎?
老師,我想咨詢一下在申報增值稅時有個提示,是否適用小微企業(yè)“六稅兩費”減免政策
你好,請問小規(guī)模納稅人公司銷售蔬菜免增值稅,同時銷售其他產(chǎn)品?,F(xiàn)在蔬菜賣了50w,其他產(chǎn)品賣了30w?,F(xiàn)在開發(fā)票:蔬菜50w,其他30w。那這蔬菜免稅開了發(fā)票應(yīng)該不交稅只交其他產(chǎn)品的稅吧?
購買材料款四千塊錢,走對公打款,但是沒有合同,申報印花稅的時候需要把這個金額加上嗎,就給了一個銷售單,還沒有蓋章的那種
今天電腦怎么登不上了
老師季度報稅的公司我可以在最后一個月做三個月的帳嗎
老師 民工工資日結(jié)的這種 怎么做賬呀 每天計提工資 每天付嗎
老師。合并報表債權(quán)債務(wù)抵消分錄,如果25年還了10%,那是不是借:應(yīng)付賬款1260,應(yīng)收賬款1260,借:應(yīng)收賬款200,貸:未分配利潤—年初200,借:信用減值損失20,貸,應(yīng)收賬款20對嗎?
我公司收到的個人代開的運輸費發(fā)票,但是對方一直不配合做匯算清繳,那這個個稅需要我公司承擔(dān)嗎?
這個應(yīng)該選什么?酒店,我給你發(fā)營業(yè)執(zhí)照麻煩幫我看看
新建時,錄銀行存款余額,現(xiàn)金,報表不平,如何處理調(diào)整