您好,這個是可以的,可以
老師您好,當(dāng)月繳納當(dāng)月的社醫(yī)保需要 計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用—社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工薪酬- 貸:銀行存款 還是 直接 借 :管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款
老師好,我想問一下,銀行扣公積金可否:借-主營業(yè)務(wù)成本 2000元,借:管理費(fèi)用2000元 借:其他應(yīng)付款4000元 貸:銀行存款8000元;發(fā)放工資扣回個人部分公積金:借:其他應(yīng)付款 4000元,貸:應(yīng)付職工薪酬4000元??梢詥?。沒預(yù)提當(dāng)月交當(dāng)月扣情況
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 -個人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師,當(dāng)月交當(dāng)月的社保,不用計(jì)提吧, 直接做:借:管理費(fèi)—社保 其他應(yīng)收款—個人社保 貸:銀行存款 可以嗎?沒有用應(yīng)付職工薪酬—社保,可以吧
當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保,需要計(jì)提嗎?如果不計(jì)提,是直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎
老師麻煩問一下老板把錢借給其他公司可以嗎
老師,我公司就一個員工,需要繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
老師,我們的一個上游公司被查出來的虛開發(fā)票了,但是這個上游公司跟我們是真實(shí)業(yè)務(wù),現(xiàn)在稽查局查出來了我們上游的這個企業(yè),虛開發(fā)票了,現(xiàn)在要求我們轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅,我們?nèi)绻褪遣晦D(zhuǎn),能有什么后果
項(xiàng)目1應(yīng)收款期末余額貸方余額1000元 項(xiàng)目2應(yīng)收款期末余額借方1000元 如何用會計(jì)分錄將項(xiàng)目1應(yīng)收款的余額調(diào)整到項(xiàng)目2的應(yīng)收款
公司購買了個60萬設(shè)備,預(yù)先支付了15萬,余下45萬按2年分期付款,發(fā)票是按支付金額分期開,入賬的時候是固定資產(chǎn)一次入賬60萬還是進(jìn)在建工程后面再根據(jù)發(fā)票錄入
老師,一個建筑公司只是更換一個法人用來貸款,對之前的法人有沒有什么法律風(fēng)險呢?
請問老師,公司7年前購入一輛汽車作為固定資產(chǎn)入賬,5年的折舊年限,賬上處理是按照殘值為0來計(jì)提折舊的,現(xiàn)在想二手賣出,這個是怎么一個處理流程呢?
老師你好,我們是一般納稅人公司,去年虧損20萬,今年利潤表要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,年度匯算清繳扣繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄?跟季度扣繳的是一樣這樣做的嗎
打官司要回來前兩年的工錢,怎么記賬
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