你好 借:銀行存款 貸:專項應付款 你支付的時候正常做賬,只不過是要增加 借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入
資料:某省財政20X9年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務。 要求:根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。 1.以財政直接支付的方式,通過財政零余額賬戶支付有關預算單位的屬于國有資本經(jīng)營預算本級支出的款項共計127 000元。具體支付情況為:“解決歷史遺留問題及改革成本支出——國有企業(yè)改革成本支出(對個人和家庭的補助)”42 000元,“企業(yè)資本金注入——支持科技進步支出(對企業(yè)的補助)”85 000元。 2.有關預算單位通過財政授權支付方式從預算單位零余額賬戶中支付屬于政府性基金預算本級支出的款項共計137 500元。具體支付情況為:“國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金及對應專項債務收入安排的支出——資助城市影院(對企業(yè)的資本性支出)72 000元,“國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出——公共租賃住房支出(對企業(yè)的資本性支出)”65 500元。 3.使用糧食風險基金對省級儲備糧油的利息費用進行補貼,從糧食風險基金撥付資金45 000元。 4.與所屬某市財政進行年終結算,經(jīng)計算,應給予所屬該市財政結算補助款項85 500元,相應適用“轉移性支出——一般性轉移支付——結算補助支出
關于 英國增值稅 的問題: 英國企業(yè)A 向 英國供應商B 采購 一項 服務(比如 造型設計,包含技術資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價款總額 就包含 增值稅進項稅額。假如 這項服務 不含稅價100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項服務(造型設計,技術資料、圖紙等)出口 給一家中國企業(yè)。英國 對出口 服務 采用 0稅率嗎?既免征 銷項稅 又會 退 之前A向B采購這項服務時 產(chǎn)生的 進項稅? 那么 此時這筆 出口 交易,銷項稅=0,進項稅=20, 應納稅額=0-20=-20。英國HRCM就 應該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請問老師,英國政府針對出口貨物、服務,是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項又退進項?我的理解是否正確?整個計算是否正確?
老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術企業(yè),政府財政撥款??顚S?,買了一套設備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設備付錢、收到對方給我們開的票應分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調增?
2020年9月銷售一臺價值1000萬的設備給B公司,當?shù)卣疄楣膭钇髽I(yè)升級產(chǎn)能,出臺政策規(guī)定購置一臺環(huán)保設備財政補貼100萬,B公司實際支付900萬,合同約定年底交付并支付300萬,尾款2021年3月支付。隨后A公司評估該設備無法自行安裝,也沒有其他企業(yè)能夠提供此類服務,于是與B公司簽訂一份設備安裝合同,安裝和調試費用100萬,約定安裝驗收后付款。注:案例中的金額均為含稅價,企業(yè)所得稅稅率為25%,利率為5%。 請分析A公司銷售設備給B公司,會計上應如何確認收入,當年應該如何申報該項業(yè)務的增值稅和企業(yè)所得稅? 麻煩老師了!
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務和面向社會的服務性收入,其他沒有固定的財政預算補助,由于我們自己沒有辦公場地,辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的,現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬,和辦公設備購置費50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會計制度,這兩個業(yè)務收到和支付時要怎么做賬呢?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復,溫馨家園,智力康復4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務,沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認下另外那兩個紅筆批注的意思對不對
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營業(yè)外收入是啥情況,不是貸銀行存款嗎
你有看到我的回復嗎
就看到一條回復,說的時候支出正常做賬,再增加一個營業(yè)外收入,不是很明白
因為你這個錢相當于是白撿的阿
白撿的,可是都用于給別的國企了,我們也只是負責這件事,資產(chǎn)應該都屬于別的國企吧,在那個國企建設一個展覽館。
但是你這些資產(chǎn)都在你企業(yè)阿
支出的時候借專項應付款,貸銀存?
但是你這些資產(chǎn)都在你企業(yè)阿
你說支付的時候正常做賬,是怎么做賬啊
借:管理費用等 貸:銀行存款
如果有固定資產(chǎn),還得做固定資產(chǎn)和折舊嗎
借:管理費用等 貸:銀行存款